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Q

公司注銷需要做哪些賬務(wù)處理?分別是哪些?

2020-11-27 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-27 12:17

你好? 你們符合簡易注銷不? 你先看看你們 報(bào)表里面還有哪些欄次 有余額? ?

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快賬用戶5583 追問 2020-11-27 13:41

應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,存貨,待攤費(fèi)用,固定資產(chǎn),應(yīng)付賬款預(yù)收賬款實(shí)收資本等都有余額

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齊紅老師 解答 2020-11-27 13:43

?你好? 挨著一個科目一個科目去處理。 比如應(yīng)收賬款 去收回來 才行? 收不回來的走壞賬處理? ;? ?預(yù)付賬款? 要收回來? ? ?; 存貨你做變賣處理 繳納是非 ;? ?待攤費(fèi)用? 去一次性轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用去 ; 固定資產(chǎn)做變賣。 應(yīng)付賬款? 做 支付出去 ;? 預(yù)收賬款? ?要退還給對方的還給對方平科目 。實(shí)收資本科目? 暫時不動。? ? ?

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快賬用戶5583 追問 2020-11-27 13:45

老板現(xiàn)要退回股東股本

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齊紅老師 解答 2020-11-27 13:49

?你好 退回去股本的話? 那也得先把正常的債務(wù)? 還有存貨固定資產(chǎn)都處理了 在做 借實(shí)收資本貸銀行存款? ??

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你好? 你們符合簡易注銷不? 你先看看你們 報(bào)表里面還有哪些欄次 有余額? ?
2020-11-27
你好同學(xué), 公司注銷清算: 1. 終止經(jīng)營日編制資產(chǎn)負(fù)債表,和正常經(jīng)營日的資產(chǎn)負(fù)債表編制相同。 2.清算費(fèi)用:清算組成員的各類報(bào)酬及財(cái)產(chǎn)變賣,債權(quán)債務(wù)處理過程發(fā)生的一切費(fèi)用。 (1)支付清算費(fèi)用 借:清算費(fèi)用 貸:銀行存款、應(yīng)收票據(jù)等相關(guān)科目 (2)結(jié)轉(zhuǎn)清算費(fèi)用 借:清算損益 貸:清算費(fèi)用 3.核算變賣資產(chǎn)及其損益的賬務(wù)處理 (1)經(jīng)清查,原材料盤盈時 借:原材料 貸:清算損益 (2)將各類無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)、預(yù)提費(fèi)用全部攤銷 借:清算損益 貸:無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、預(yù)提費(fèi)用等 (3)固定資產(chǎn)拍賣得收入 借:銀行存款 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 貸:清算損益 (4)將上述清算凈損益轉(zhuǎn)入未分配利潤賬戶 借:清算損益 貸:利潤分配--未分配利潤 4.核算收回債權(quán),清償債務(wù)及損益的賬務(wù)處理 (1)經(jīng)認(rèn)真查核,應(yīng)收賬款確系無法收回。 借:清算損益 貸:應(yīng)收賬款 (2)經(jīng)認(rèn)真查核,應(yīng)付賬款確系無法清償。 借:應(yīng)付賬款 貸:清算損益 (3)將上述清算凈損益轉(zhuǎn)入未分配利潤賬戶。 借:清算損益 5.核算彌補(bǔ)以前年度虧損的賬務(wù)處理 (1)用盈余公積彌補(bǔ)以前年度虧損 借:盈余公積--一般盈余公積 (2)繳納清算年度所得稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--所得稅 借:應(yīng)交稅金--所得稅 貸:銀行存款 (3)核算剩余財(cái)產(chǎn)及其分配的賬務(wù)處理。將清算后的剩余財(cái)產(chǎn)按實(shí)收股本的份額,在各個所有者之間進(jìn)行分配 借:資本公積、盈余公積、利潤分配--未分配利潤 貸:現(xiàn)金、銀行存款 6.編制清算損益表、清算資本的資產(chǎn)負(fù)債表 祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價(jià)更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝! 違規(guī)舉報(bào)用戶5星好評獎勵%2B1
2022-02-18
你好,需要把存貨,往來科目,固定資產(chǎn),負(fù)債科目清零,賬面只有貨幣資金,所有者權(quán)益項(xiàng)目才可以注銷的
2021-11-12
你所有的這些余額都需要清零。
2023-04-10
所有的余額都要清理了 不清理注銷不了
2025-01-02
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