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老師好,年度所得稅調(diào)整,招待費(fèi)如何調(diào)整?

2020-11-27 12:09
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-27 12:10

您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五 哪個(gè)金額小 允許扣除哪個(gè),剩下的納稅調(diào)增。

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您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五 哪個(gè)金額小 允許扣除哪個(gè),剩下的納稅調(diào)增。
2020-11-27
您好,可稅前扣除金額=min(收入合計(jì)×0.5%, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際支出額×60%)。這兩個(gè)取最小數(shù)
2023-09-28
您好,做納稅調(diào)整,不需要做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。這僅僅是稅會(huì)差異,不代表會(huì)計(jì)賬目處理有誤的
2021-02-08
你好,不需要的,只需要繳納企業(yè)所得稅就可以的
2023-03-13
你好,這個(gè)調(diào)整是不需要做賬的。
2022-06-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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