實際0.2已經(jīng)扣款了嗎,那就計入稅金及附加科目
交實收資本的印花稅的時候申報了2次,第一次繳費成功,第二次0.2元,電子稅務(wù)局說的不扣費,這個0.2該怎么做賬呢
在電子稅務(wù)局做出口退稅在線申報,我第1次申報的時候,質(zhì)檢的時候發(fā)現(xiàn)成本票的品名錯了,所以將成本票退回給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商重開成本票,第1次認證的成本票已經(jīng)在電子稅務(wù)局出口退稅在線申報這里做了回退。然后當供應(yīng)商開回來正確的成本票的時候,進行發(fā)票勾選用途確定,但是在電子稅務(wù)局的出口退稅在線申報那里,增值稅專用發(fā)票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發(fā)票,而不是第2次勾選的發(fā)票,這時候應(yīng)該怎么辦呢?
員工工資發(fā)放搞錯了,5月份發(fā)了五月份的工資5萬元,但是做外賬的時候以為沒發(fā)的,就在6月份又發(fā)了一次5萬元,但是個稅申報只申報了1次5萬元,這個需要怎么調(diào)整賬呢?就是第二次發(fā)放的5萬元其實不應(yīng)該發(fā)放,可是如果把第二次發(fā)放的憑證刪除,那我的報表上會顯示資金多了5萬,可是2023年12月份的季報是25萬的資金都話,那我做匯算清繳年報的時候資金就會變成了30萬,這樣是不是不行的啊
老師,具體是這樣,2018年的時候第一個會計把注冊資本按實收資本入賬了,借:庫存現(xiàn)金,貸:實收資本,實際沒有投資進來,2023年的時候第二個會計把實收資本給弄成0了,她覺得沒有實際投資,今年稅務(wù)大數(shù)據(jù)比對,說2018年實收資本沒有交印花稅,稅務(wù)局又讓交了4000元印花稅,現(xiàn)在的問題是,這個賬務(wù)上還需要怎么處理?還是不用處理了,實收資本就一直是0,以后還會不會出現(xiàn)什么問題
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個人所得稅,為什么填入各項稅費欄,個稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
交學(xué)費,交了一個還有一個,交下一個的時候顯示異常
老師,旅游行業(yè),這個差額開票,扣除費用如果跟系統(tǒng)里的金額有差別,附表三里的本期發(fā)生額的金額能改動嗎?系統(tǒng)默認自動填的數(shù)字
老師,那種產(chǎn)后健康服務(wù)的連鎖店一般都是分店嗎?稅務(wù)上的處理是和小規(guī)模納稅人一樣處理嗎?明天要去面試,我不知道該怎么回答問題
我們這邊少于1元不扣費
現(xiàn)在就是這個0.2沒有扣費,我還怎么做賬呢
但是他是實收資本該交的印花稅
你沒有扣費,你就不用賬務(wù)處理啊
那就是實收資本增加了這邊款,但是印花稅那里少記這筆0.2對吧
你直接就是 借:銀行存款 貸:實收資本 不用做印花稅的賬務(wù)處理的
好的,實收資本我是現(xiàn)金增加的可以嗎
投資款都是打入公司賬戶的