實(shí)際0.2已經(jīng)扣款了嗎,那就計(jì)入稅金及附加科目

交實(shí)收資本的印花稅的時(shí)候申報(bào)了2次,第一次繳費(fèi)成功,第二次0.2元,電子稅務(wù)局說(shuō)的不扣費(fèi),這個(gè)0.2該怎么做賬呢
在電子稅務(wù)局做出口退稅在線申報(bào),我第1次申報(bào)的時(shí)候,質(zhì)檢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)成本票的品名錯(cuò)了,所以將成本票退回給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商重開(kāi)成本票,第1次認(rèn)證的成本票已經(jīng)在電子稅務(wù)局出口退稅在線申報(bào)這里做了回退。然后當(dāng)供應(yīng)商開(kāi)回來(lái)正確的成本票的時(shí)候,進(jìn)行發(fā)票勾選用途確定,但是在電子稅務(wù)局的出口退稅在線申報(bào)那里,增值稅專用發(fā)票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發(fā)票,而不是第2次勾選的發(fā)票,這時(shí)候應(yīng)該怎么辦呢?
員工工資發(fā)放搞錯(cuò)了,5月份發(fā)了五月份的工資5萬(wàn)元,但是做外賬的時(shí)候以為沒(méi)發(fā)的,就在6月份又發(fā)了一次5萬(wàn)元,但是個(gè)稅申報(bào)只申報(bào)了1次5萬(wàn)元,這個(gè)需要怎么調(diào)整賬呢?就是第二次發(fā)放的5萬(wàn)元其實(shí)不應(yīng)該發(fā)放,可是如果把第二次發(fā)放的憑證刪除,那我的報(bào)表上會(huì)顯示資金多了5萬(wàn),可是2023年12月份的季報(bào)是25萬(wàn)的資金都話,那我做匯算清繳年報(bào)的時(shí)候資金就會(huì)變成了30萬(wàn),這樣是不是不行的啊
老師,具體是這樣,2018年的時(shí)候第一個(gè)會(huì)計(jì)把注冊(cè)資本按實(shí)收資本入賬了,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:實(shí)收資本,實(shí)際沒(méi)有投資進(jìn)來(lái),2023年的時(shí)候第二個(gè)會(huì)計(jì)把實(shí)收資本給弄成0了,她覺(jué)得沒(méi)有實(shí)際投資,今年稅務(wù)大數(shù)據(jù)比對(duì),說(shuō)2018年實(shí)收資本沒(méi)有交印花稅,稅務(wù)局又讓交了4000元印花稅,現(xiàn)在的問(wèn)題是,這個(gè)賬務(wù)上還需要怎么處理?還是不用處理了,實(shí)收資本就一直是0,以后還會(huì)不會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅費(fèi)用繳納的分錄怎么寫(xiě),他這個(gè)是從個(gè)人銀行卡上扣的。上個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表里是負(fù)數(shù)怎么辦?
有沒(méi)有老師做過(guò)電商會(huì)計(jì)
想咨詢下:發(fā)票項(xiàng)目名稱如圖,這種發(fā)票可以入賬報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師,我想咨詢一下,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在因未申報(bào)工商2025年的年報(bào)被列入了異常名錄,我現(xiàn)在要注銷(xiāo)這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,請(qǐng)問(wèn)需要先把這個(gè)異常移出來(lái)嗎?還是說(shuō)可以不用移除直接注銷(xiāo)呢?
公司10月份已經(jīng)報(bào)了免抵申報(bào)了,怎么撤回出口免抵退申報(bào)
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問(wèn)老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問(wèn),自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤(rùn),這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說(shuō)一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開(kāi),怎么繳稅?
老師發(fā)票開(kāi)的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開(kāi)
公司買(mǎi)的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎


我們這邊少于1元不扣費(fèi)
現(xiàn)在就是這個(gè)0.2沒(méi)有扣費(fèi),我還怎么做賬呢
但是他是實(shí)收資本該交的印花稅
你沒(méi)有扣費(fèi),你就不用賬務(wù)處理啊
那就是實(shí)收資本增加了這邊款,但是印花稅那里少記這筆0.2對(duì)吧
你直接就是 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 不用做印花稅的賬務(wù)處理的
好的,實(shí)收資本我是現(xiàn)金增加的可以嗎
投資款都是打入公司賬戶的