你好!請問你是查賬征收吧,利潤有多少呢?
小規(guī)模納稅人的個體工商戶個稅也是按季度申報吧?
領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計利潤開股東會用 我是根據(jù)利潤表里的利潤統(tǒng)計數(shù)呀? 還是按實際利潤=收入-費用-稅金-增值稅? 哪種統(tǒng)計方法更合適?
老師你好,我想問一下,我們之前有一個會計把小規(guī)模要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。到營業(yè)外收入里,后來又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個票,才能把稅調(diào)回來。去年7月份升成了一般納稅人。
老師,你好,采購設(shè)備的差旅費計入哪個會計科目?
老師,新公司。我準(zhǔn)備建二月份的賬,現(xiàn)在根據(jù)一月份余額表我設(shè)置期初余額,你看看我設(shè)置的銀行存款對嗎?
伙食費是做在職工福利里面嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項398346.63 稅額51785.07 價稅合計450131.7 進(jìn)項348812.98 稅額45345.67 價稅合計394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。
電子發(fā)票,開錯了怎么作廢
設(shè)備3-5萬左右,給紅十字會的,我們賬務(wù)上要注意什么? 需要紅十字會出示什么手續(xù)給我們作賬用嗎?
我們是做展會的,開具的發(fā)票是*會展服務(wù)*會展服務(wù),我們會議會請專家講課,走的靈活用工平臺,我們開票可以開什么呢,會展服務(wù)*會議展覽服務(wù)費,現(xiàn)代服務(wù)*會議服務(wù)費可以嗎
核定增值稅的,計算方式怎么算?
你一個月10萬免稅,200萬分別是哪個月產(chǎn)生的銷售額。
明年計劃銷售額200萬,所以就想知道怎么樣算?
這個是按照季度預(yù)扣預(yù)繳的,按照目前稅務(wù)局給你們定的是季度30萬免稅。
我現(xiàn)在是問,假如年銷售額200萬,我要交個稅是多少?怎么樣計算?
比如你一個季度30萬以內(nèi)是免稅的,比如前3個季度是30萬,最后一個季度110萬,那最后一個季度要交的個稅=110*10%*20%-10500=11500
那如果我把成本算進(jìn)去,例如租金,工資這些,是不是營業(yè)所得額從而減少,那個稅也會減少?
查證征收可以減成本,核定征收不可以減了。