這個(gè)是無(wú)形資產(chǎn),按無(wú)形資產(chǎn)攤銷處理,取得發(fā)票再進(jìn)行攤銷處理。
老師,我們購(gòu)買固定資產(chǎn)總金額26W多,但是我們還有一萬(wàn)多還沒(méi)有付款,現(xiàn)在我們要求對(duì)方開發(fā)票給我,像這種先要求對(duì)方開25W多先,剩余一萬(wàn)多到時(shí)候開配件之類可以嗎?前提合同沒(méi)有配件之類,就一臺(tái)固定資產(chǎn)
老師,我生產(chǎn)型企業(yè),買了個(gè)軟件30萬(wàn),預(yù)付款17萬(wàn),現(xiàn)在我開票12萬(wàn),但是30萬(wàn)不一定會(huì)全都付,這時(shí)候我要怎么做固定資產(chǎn)嗎,以那個(gè)金額去入賬呢。我現(xiàn)在開票就12萬(wàn),后期還會(huì)在開票
老師 我單位從去年年初開始就開始和那個(gè)加油站簽的合同 然后定期預(yù)付一筆款 然后現(xiàn)在我才拿到發(fā)票 以前他的賬我都一直做的預(yù)付款 那我現(xiàn)在忽然之間然拿到了 票十多萬(wàn)呢,我該怎么入賬呢
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬(wàn)的工程款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬(wàn),我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),貸銀行存款5萬(wàn),現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),貸應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn),然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬(wàn),貸在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn),在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn),在建工程——攤銷費(fèi)用2萬(wàn),我這么做對(duì)嗎?
老師,我有一筆融資租入的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)入長(zhǎng)期應(yīng)付款的金額是40萬(wàn),然后發(fā)票開進(jìn)來(lái)的應(yīng)付賬款也是40萬(wàn),但是有4萬(wàn)是入進(jìn)項(xiàng)稅額的,所以長(zhǎng)期應(yīng)付款還有個(gè)余額4萬(wàn)未平賬,現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細(xì)賬,這種情況需要補(bǔ)繳個(gè)稅嗎?
公司購(gòu)買稻谷,把稻谷加工脫殼后直接銷售大米,增值稅和企業(yè)所得稅免嗎
竹木行業(yè)會(huì)計(jì)分錄和成本核算
一般納稅人進(jìn)貨進(jìn)項(xiàng)票未抵扣怎樣做賬,抵扣時(shí)又怎樣寫分錄
我接手一家?guī)ぃ砩蠈?shí)收資本500萬(wàn),我查明細(xì)帳,2011年開始建帳的,期初余額就有實(shí)收資本500萬(wàn),但現(xiàn)查不到證據(jù),這個(gè)能算實(shí)繳完成嗎?
老師,公司出租固定資產(chǎn)的每月折舊怎么做賬
生鮮配送企業(yè)損耗率如何計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶兼職都是按工資薪金申報(bào)的,要是有60人的話,需要交納殘保金嗎
老師,我們公司收到的銀行承兌匯票快到期了,到期我們?cè)趺词湛睿翘崆案銎便y行聯(lián)系?還是不用管到期錢自動(dòng)到我們公司賬上
保安公司保安服裝記長(zhǎng)攤費(fèi)用還是低值易耗品好?
全部發(fā)票取得在攤銷嗎,那我現(xiàn)在這個(gè)錢12萬(wàn)發(fā)燒金額先掛著無(wú)形資產(chǎn),等發(fā)票全部到了再做攤銷是嗎
全部發(fā)票取得后再進(jìn)行攤銷處理。
那我現(xiàn)在12萬(wàn)發(fā)票先做無(wú)形資產(chǎn)科目掛著嗎
后續(xù)票全部到,然后從最后一張發(fā)票到的日期開始攤銷嗎,有時(shí)候跨時(shí)間很長(zhǎng)呢
那及時(shí)催收發(fā)票。不然不能對(duì)一筆無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行五馬分尸的核算。
有時(shí)候款沒(méi)付,對(duì)方也不會(huì)開票來(lái),付一點(diǎn)開一張,實(shí)際情況和教科書總是那么多問(wèn)題存在。
的確,實(shí)際工作與理論還是存在一定的差異的。
之前還一臺(tái)設(shè)備對(duì)方還分0.5臺(tái)開,真不知道如何做賬,
有發(fā)票先做賬務(wù)處理,對(duì)于設(shè)備,你可以暫時(shí)計(jì)入在建工程,因?yàn)?.5臺(tái)也是發(fā)票不齊,無(wú)法入 固定資產(chǎn)卡片。
那我等軟件發(fā)票全部到齊在攤銷,那我攤銷開始時(shí)間是第一張發(fā)票到時(shí)間,還是最后一張發(fā)票到的時(shí)間
是的,就是這樣的處理,不然你的攤銷金額不能準(zhǔn)確的核算。
那攤銷時(shí)間怎么算,從那個(gè)時(shí)間開始呢
那你只能根據(jù)第一次攤銷的時(shí)間算起了。
比如我第一次發(fā)票到是7月份,最后一張發(fā)票到是12月份,我要12月份開始攤,還是全面幾個(gè)月也補(bǔ)攤呢。
由于是在同一個(gè)年度,你可以補(bǔ)攤處理,不影響當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。
那跨年呢,按最好一次發(fā)票到的時(shí)間開始攤嗎,
跨年了,直接按最后一張發(fā)票取得的當(dāng)月進(jìn)行攤銷處理。不管以前月份,這樣持續(xù)攤銷處理。
好的,謝謝老師細(xì)心解答
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利