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老師,我10月份小規(guī)模納稅人,開出去76萬的專票,現(xiàn)在11月份了,對方把2聯(lián)全退給我了,我已銷售方開紅字發(fā)票,信息表上傳時(shí)顯示該發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在咋辦了。我是不是就不能開了。請教

老師,我10月份小規(guī)模納稅人,開出去76萬的專票,現(xiàn)在11月份了,對方把2聯(lián)全退給我了,我已銷售方開紅字發(fā)票,信息表上傳時(shí)顯示該發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在咋辦了。我是不是就不能開了。請教
老師,我10月份小規(guī)模納稅人,開出去76萬的專票,現(xiàn)在11月份了,對方把2聯(lián)全退給我了,我已銷售方開紅字發(fā)票,信息表上傳時(shí)顯示該發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在咋辦了。我是不是就不能開了。請教
2020-11-26 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-26 09:43

你好,同學(xué),信息表是已抵扣的購買方開具,然后把信息表信息給你在開具紅字發(fā)票啊

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快賬用戶2568 追問 2020-11-26 09:50

老師,購買方把信息表給我后,我怎么開,能講一下步驟嗎?老師,我就過銷售方的,辛苦老師了

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齊紅老師 解答 2020-11-26 09:53

你好, 購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)“)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。如果是以上情況,需要將紅字發(fā)票相應(yīng)聯(lián)次給購買方。 銷售方收到信息表后,紅字發(fā)票開具就可以了啊

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快賬用戶2568 追問 2020-11-26 09:57

那現(xiàn)在發(fā)票3聯(lián)都在我手里。我是不是第二、三聯(lián)要還給購買方呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-26 09:58

你好,發(fā)票所有都在你手里?銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

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快賬用戶2568 追問 2020-11-26 10:13

老師,我當(dāng)時(shí)10月份正常開出票時(shí)就給我購買方,結(jié)果11月他要退回,我就讓他抵扣2聯(lián)退回給你了,我今天開紅字發(fā)票時(shí)結(jié)果發(fā)現(xiàn)他抵扣了。估計(jì)購買方的會(huì)計(jì)也不太懂。

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快賬用戶2568 追問 2020-11-26 10:14

老師,我當(dāng)時(shí)10月份正常開出票時(shí)就給購買方,結(jié)果11月他要退回,我就讓他抵扣2聯(lián)退回給我了,我今天開紅字發(fā)票時(shí)結(jié)果發(fā)現(xiàn)他抵扣了。估計(jì)購買方的會(huì)計(jì)也不太懂。

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齊紅老師 解答 2020-11-26 10:16

您好,如果他抵扣了,是要他開具信息表給你,然后開具紅字發(fā)票

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快賬用戶2568 追問 2020-11-26 10:17

那老師,抵扣聯(lián)2聯(lián),我還要給購買方嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-26 10:19

你好,給對方入賬,叫對方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2568 追問 2020-11-26 10:30

好,謝謝老師耐心講解

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齊紅老師 解答 2020-11-26 10:31

不用謝,麻煩給個(gè)好評,謝謝

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