同學(xué),你好。結(jié)轉(zhuǎn)成本是材料和人工一起結(jié)轉(zhuǎn)。你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄只有人工嗎?如果只有人工,那就是對(duì)的。
老師你好,一般納稅人企業(yè)收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)過(guò)來(lái)的普通發(fā)票,免稅的,如圖,直接把89356.43計(jì)入生產(chǎn)成本的直接人工?
老師你好。粽子生產(chǎn)加工企業(yè)一般納稅人,勞務(wù)派遣過(guò)來(lái)的臨時(shí)工,取得普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)99999元,直接寫(xiě)分錄,借:生產(chǎn)成本~基本生產(chǎn)成本~直接人工 貸:應(yīng)付賬款~某某某勞務(wù)派遣公司? 結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時(shí)把這個(gè)直接人工做分錄:借:庫(kù)存商品~粽子 貸:生產(chǎn)成本~基本生產(chǎn)成本~直接人工和直接材料?
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計(jì)入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用歸集到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候,財(cái)務(wù)主管說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒(méi)明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個(gè): 計(jì)提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費(fèi)用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫(kù)存商品科目
6.某制造企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,原材料在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)一次投入,在產(chǎn)品按所耗原材料費(fèi)用計(jì)價(jià)。本月月初在產(chǎn)品為600件,月初在產(chǎn)品成本為24000元;本月投產(chǎn)甲產(chǎn)品6000件。產(chǎn)品成本項(xiàng)目包括直接材料、燃料與動(dòng)力、直接人工和制造費(fèi)用。本月有關(guān)資料如下: 以銀行存款支付生產(chǎn)車間辦公用品費(fèi)用12000元; 以銀行存款支付本月水電費(fèi)28800元,其中直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)27000元,生產(chǎn)車間一般耗用1800元; 攤銷年初時(shí)一次性支付的一年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)360000元,支付時(shí)已作為待攤費(fèi)用入賬;本月應(yīng)付職工薪酬68400元,其中生產(chǎn)工人54 720元,車間管理人員13 680元;本月生產(chǎn)車間應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)60000元; 本月生產(chǎn)產(chǎn)品用原材料240 000元,車間一般耗用12000元。 結(jié)轉(zhuǎn)本月甲產(chǎn)品完工入庫(kù)5400件,在產(chǎn)品產(chǎn)量為1200件,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。要求:(1)編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)制造完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本
資料一:一、某企業(yè)設(shè)有三個(gè)基本生產(chǎn)車間,大量生產(chǎn)甲產(chǎn)品,原材料開(kāi)始時(shí)一次投入,順序經(jīng)過(guò)三道工序連續(xù)加工,半成品按加工步驟直接轉(zhuǎn)移,半成品按實(shí)際成本直接綜合結(jié)轉(zhuǎn)。1、產(chǎn)量記錄項(xiàng)目第一車間第二車間第三車間月初在產(chǎn)品80100100本月投產(chǎn)420350300本月完工350300350月末在產(chǎn)品15015050完工程度50%40%70%2、生產(chǎn)費(fèi)用資料成本項(xiàng)目第一車間第二車間第三車間月初結(jié)存本月發(fā)生月初結(jié)存本月發(fā)生月初結(jié)存本月發(fā)生直接材料65000285000半成品45250418200直接人工10500148875540021060090000603000制造費(fèi)用10000117500640017360023650265100合計(jì)8550055137557050384200531850868100要求:按逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法計(jì)算產(chǎn)品成本,并編制各車間產(chǎn)品成本明細(xì)賬。
老師,無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開(kāi)具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,少申報(bào)人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進(jìn)去怎么弄?。?/p>
老師,之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷售商品用庫(kù)存現(xiàn)金入賬,借庫(kù)存現(xiàn)在10000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫(kù)存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫(kù)存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
貨幣資金期初設(shè)置:期初余額693943.44,年初余額608062.99;資產(chǎn)負(fù)債表年初余額608062.99,期末余額725723.71,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金凈增加額本年累計(jì)金額31780.7,本期金額31780.27,期初現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額608062.99,本期金額693943.44,期末現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額639843.26,本期金額725723.71。 這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)嗎
二手車發(fā)票怎么開(kāi)?要去車管所開(kāi)嗎
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
借:庫(kù)存商品~粽子 貸:生產(chǎn)成本~基本生產(chǎn)成本~直接材料 生產(chǎn)成本~基本生產(chǎn)成本~直接人工
可以基本上直接生產(chǎn)成本。出現(xiàn)了。如果沒(méi)有間接的制造費(fèi)用什么的就可以結(jié)轉(zhuǎn)了。