你好,沖2019年多計提工資及多發(fā)放, 會計分錄為, 借應(yīng)付職工薪酬--工資, 貸以前年度損益調(diào)整,
公司4月13日支付新車定金5600元,4月30日支付首期供車款,5月6日收到新車,每月21日供車 2700元。請問完整的分錄怎么做?
老師公司收到發(fā)票,上面寫的建筑服務(wù),勞務(wù)費,怎么做賬
老師,怎么操作反結(jié)賬
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借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--未分配利潤, 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,
借銀行存款, 貸應(yīng)付職工薪酬--工資,
一定要做以前年度損益調(diào)整么
老師你這些分錄都是沖多計提及多發(fā)放工資的么
我有些凌亂
是的,跨年了一定要做以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--未分配利潤, 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,
我們看懂這筆
你好,這個是把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)平到未分配利潤,
老師,你重新解釋下可以么,我沖2019年多計提及多發(fā)放的工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整后面是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
第二筆這個是什么意思,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--未分配利潤, 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,
第三次筆是什么意思?
沖2019年多計提工資 會計分錄為, 借應(yīng)付職工薪酬--工資, 貸以前年度損益調(diào)整,(實際是管理費用減少,因為跨年了要用這個科目)
收回多發(fā)的工資, 借銀行存款, 貸應(yīng)付職工薪酬--工資,
例如是19年多計提3000,那就是沖紅上年工資—3000對吧
今年沖紅去年用負(fù)數(shù)
19年多計提3000,這個有沒有發(fā)出去,
老師那第二筆分錄是什么意思
你好,你說的是那一筆分錄
發(fā)出去了,計提了也發(fā)放了
我們理一理, 當(dāng)時多計提3000分錄, 借管理費用3000, 貸應(yīng)付職工薪酬--工資3000
借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--未分配利潤, 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,這個事什么意思,還有考試那個問題沖19年的多計提及多發(fā)放,用以前年度損益調(diào)整后面是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
你看是不是這樣的分錄當(dāng)時做的,
我們先看這個理解一下, 當(dāng)時多計提3000分錄, 借管理費用3000, 貸應(yīng)付職工薪酬--工資3000 然后發(fā)放出去了, 借應(yīng)付職工薪酬--工資3000 貸銀行存款3000
上面這個分錄有沒有問題,
是的,然后今年沖多計提及多發(fā)放,怎么做,然后老師如果沖紅去年的收入發(fā)票怎么做賬,完整分錄及解析
今年沖多計提 借應(yīng)付職工薪酬--工資3000 貸管理費用3000,跨年要用以前年度損益調(diào)整科目
借應(yīng)付職工薪酬--工資3000 貸銀行存款3000 收回時,做相反的分錄,
借應(yīng)付職工薪酬--工資3000 貸管理費用3000,跨年要用以前年度損益調(diào)整科目 變成, 借應(yīng)付職工薪酬--工資3000 貸以前年度損益調(diào)整3000,
最后結(jié)轉(zhuǎn), 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--未分配利潤, 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,
老師,最后結(jié)轉(zhuǎn)那個我沒交稅呀,是不是就借年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤就行
你好,是的,是這樣處理的,