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沖2019年多計提工資及多發(fā)放,或者多計提收入,20年怎么做賬,求完整分錄

2020-11-25 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-25 16:21

你好,沖2019年多計提工資及多發(fā)放, 會計分錄為, 借應(yīng)付職工薪酬--工資, 貸以前年度損益調(diào)整,

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齊紅老師 解答 2020-11-25 16:21

借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--未分配利潤, 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,

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齊紅老師 解答 2020-11-25 16:23

借銀行存款, 貸應(yīng)付職工薪酬--工資,

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 16:25

一定要做以前年度損益調(diào)整么

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 16:26

老師你這些分錄都是沖多計提及多發(fā)放工資的么

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 16:26

我有些凌亂

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齊紅老師 解答 2020-11-25 16:27

是的,跨年了一定要做以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 17:01

借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--未分配利潤, 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 17:01

我們看懂這筆

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:03

你好,這個是把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)平到未分配利潤,

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 17:03

老師,你重新解釋下可以么,我沖2019年多計提及多發(fā)放的工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整后面是正數(shù)還是負(fù)數(shù)

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 17:04

第二筆這個是什么意思,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--未分配利潤, 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 17:04

第三次筆是什么意思?

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:05

沖2019年多計提工資 會計分錄為, 借應(yīng)付職工薪酬--工資, 貸以前年度損益調(diào)整,(實際是管理費用減少,因為跨年了要用這個科目)

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:06

收回多發(fā)的工資, 借銀行存款, 貸應(yīng)付職工薪酬--工資,

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 17:07

例如是19年多計提3000,那就是沖紅上年工資—3000對吧

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 17:07

今年沖紅去年用負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:09

19年多計提3000,這個有沒有發(fā)出去,

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 17:09

老師那第二筆分錄是什么意思

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:09

你好,你說的是那一筆分錄

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 17:09

發(fā)出去了,計提了也發(fā)放了

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:11

我們理一理, 當(dāng)時多計提3000分錄, 借管理費用3000, 貸應(yīng)付職工薪酬--工資3000

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 17:11

借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--未分配利潤, 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,這個事什么意思,還有考試那個問題沖19年的多計提及多發(fā)放,用以前年度損益調(diào)整后面是正數(shù)還是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:11

你看是不是這樣的分錄當(dāng)時做的,

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:13

我們先看這個理解一下, 當(dāng)時多計提3000分錄, 借管理費用3000, 貸應(yīng)付職工薪酬--工資3000 然后發(fā)放出去了, 借應(yīng)付職工薪酬--工資3000 貸銀行存款3000

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:13

上面這個分錄有沒有問題,

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快賬用戶1361 追問 2020-11-25 17:15

是的,然后今年沖多計提及多發(fā)放,怎么做,然后老師如果沖紅去年的收入發(fā)票怎么做賬,完整分錄及解析

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:48

今年沖多計提 借應(yīng)付職工薪酬--工資3000 貸管理費用3000,跨年要用以前年度損益調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:49

借應(yīng)付職工薪酬--工資3000 貸銀行存款3000 收回時,做相反的分錄,

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:49

借應(yīng)付職工薪酬--工資3000 貸管理費用3000,跨年要用以前年度損益調(diào)整科目 變成, 借應(yīng)付職工薪酬--工資3000 貸以前年度損益調(diào)整3000,

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:50

最后結(jié)轉(zhuǎn), 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--未分配利潤, 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,

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快賬用戶1361 追問 2020-11-26 13:51

老師,最后結(jié)轉(zhuǎn)那個我沒交稅呀,是不是就借年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤就行

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齊紅老師 解答 2020-11-26 14:38

你好,是的,是這樣處理的,

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