轉(zhuǎn)租房子出去嗎,小規(guī)模增值稅5% ,一般納稅人一般計(jì)稅9%, 附加稅 (二)城建稅?=增值稅×(1%或5%或7%) ?。ㄔ谑袇^(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。) ?。ㄈ┙逃M(fèi)附加?=增值稅×3% (2019年1月1日起減半征收。) ?。ㄋ模┑胤浇逃郊?=增值稅×2% (2019年1月1日起減半征收。) ?小規(guī)模有減半,一般納稅人沒(méi)有,
老師,房東有給我們開(kāi)發(fā)票,我們?cè)賹?duì)其他公司開(kāi)票,要幾個(gè)點(diǎn)的稅率?還會(huì)涉及到其他什么稅費(fèi)嗎?
老師,我們公司收到其他公司開(kāi)的發(fā)票,我們公司未開(kāi)發(fā)票給其他公司,我想問(wèn)問(wèn)我們公司也需要每個(gè)月抄稅后再申報(bào)增值稅嗎?
公司租賃兩間辦公室,其中一間出租給別的公司,他們要發(fā)票,是我們開(kāi)給他們,還是房東開(kāi)票?稅率是多少?還涉及其他稅嗎?
老師,我們租了一間廠房,房東是個(gè)人,就是自然人?,F(xiàn)在我們要房東去開(kāi)租金發(fā)票給我們,房東說(shuō)這會(huì)涉及許多稅費(fèi),到時(shí)候都要我們承擔(dān)的,請(qǐng)問(wèn)這其中會(huì)涉及什么稅費(fèi)呢?能不能一一列舉告訴我?
老師,我們公司租了一間廠房,房東是個(gè)人,就是自然人?,F(xiàn)在我們公司要求房東去開(kāi)租金發(fā)票給我們,房東說(shuō)這會(huì)涉及許多稅費(fèi),到時(shí)候都要我們承擔(dān)的,請(qǐng)問(wèn)這其中會(huì)涉及什么稅費(fèi)呢?能不能一一列舉告訴我?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫(xiě)在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
還有這個(gè)房產(chǎn)稅正規(guī)是沒(méi)有才對(duì),不過(guò)有部分學(xué)員反饋說(shuō)轉(zhuǎn)租有地區(qū)稅局也要求交房產(chǎn)稅,你問(wèn)下你稅局口徑
印花稅?= 租賃合同總金額×0.001 小規(guī)??梢詼p半,
房產(chǎn)稅=有地區(qū)需要交是這樣差額交(不含增值稅的租金收入-成本)*12% 小規(guī)??梢詼p半
謝謝老師
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了