計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利 支付時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利 貸:銀行存款
公司給員工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)做賬會(huì)計(jì)分錄
老師您好,企業(yè)繳納社保,醫(yī)療保險(xiǎn)工傷險(xiǎn)和大額醫(yī)療險(xiǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
計(jì)提并繳納公司部分的職工養(yǎng)老保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn) 如何做分錄
當(dāng)月繳納當(dāng)月的工傷保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄,及醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)月給一名員工忘記繳醫(yī)療保險(xiǎn),下個(gè)月補(bǔ)繳的,工資已經(jīng)扣除醫(yī)療保險(xiǎn)的,發(fā)放工資的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
個(gè)人繳納的會(huì)計(jì)分錄呢
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?