你好,2020年4月份才建賬,之前年度的費(fèi)用賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款等科目
老師好,我們公司去年10月份新開的,直到去年年底沒什么業(yè)務(wù),就是銀行手續(xù)費(fèi)什么,建賬了但是12月底忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,請(qǐng)問怎么辦?2020年7月份才開始有業(yè)務(wù)
老師好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,請(qǐng)問一下我這里有筆款項(xiàng)是現(xiàn)在老板支付以前一個(gè)總經(jīng)理在公司經(jīng)營期間的費(fèi)用(我了解了一下,老板說支付的這筆款項(xiàng)相當(dāng)于是退還前總經(jīng)理的墊付款項(xiàng),相當(dāng)于退還本金)這筆款項(xiàng)在2020年以前已支付清楚,可公司2020年4月30日才建立賬套,這筆內(nèi)賬怎么來寫分錄?。
老師好,我們公司4月份才開始建賬,請(qǐng)問一下2018—2019年支付的開發(fā)成本—前期費(fèi)用、補(bǔ)償拆遷款、開發(fā)人工費(fèi)等這些要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里去嗎?
老師,我們2020年4月份才建賬,請(qǐng)問2018年有筆交銀行轉(zhuǎn)賬的印鑒變更與掛失支付的工本費(fèi)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)怎么寫分錄?
老師好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,2020年4月份才建賬補(bǔ)做2018年有筆現(xiàn)法人在自己個(gè)人銀行賬戶取款支付以前公司前總經(jīng)理在公司經(jīng)營期間的費(fèi)用(相當(dāng)于退還投資的墊付款)這外賬分錄怎么寫?有沒有設(shè)置到個(gè)人稅之類的?金額30萬元
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅?對(duì)于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時(shí)間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
用以前年度行嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?我們公司一直籌建期?損益調(diào)整計(jì)入哪個(gè)科目?
你好,跨年的費(fèi)用調(diào)整必須通過以前年度損益調(diào)整科目核算,可能會(huì)查,正規(guī)的跨年賬務(wù)處理就是這樣,查也不怕的。 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤核算
是財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?金額不大的
如果是費(fèi)用開支有400多萬,請(qǐng)問一下計(jì)入哪里?能以前年度調(diào)整嗎?
你好,以前年度損益調(diào)整科目的明細(xì)科目是管理費(fèi)用而不是財(cái)務(wù)費(fèi)用 如果是費(fèi)用開支有400多萬,跨年的就是通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
手續(xù)費(fèi)不是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?有400多萬,全部以前年度調(diào)整,稅務(wù)查賬的話會(huì)罰款嗎?這個(gè)能計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?
你好,正常情況下印鑒變更與掛失支付的工本費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì),轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算 400多萬都是些什么費(fèi)用呢?
公司籌建前期發(fā)生的招待費(fèi)、差旅、房租、水電、物業(yè)等之類的,這房租有專用發(fā)票,這怎么寫分錄?
你好 籌建期發(fā)生的費(fèi)用化支出,借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款等科目。
老師,這是2014-2019年還沒籌建時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用化支出,計(jì)入什么科目?
你好,籌建時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用化支出計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)科目核算
難道不是長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)好些嗎?這些是籌建以前發(fā)生的費(fèi)用
你好,籌建以前發(fā)生的費(fèi)用化支出,當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候,計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)科目核算
可我們現(xiàn)在才建賬,而且以前都沒有做賬,這個(gè)到底計(jì)哪個(gè)科目?而且房租費(fèi)(含物業(yè)、空調(diào)流量費(fèi))金額佷大,差不多有100多萬,這怎么來寫分錄
你好,如果是之前沒有建賬,現(xiàn)在建賬,損益科目就需要通過以前年度損益調(diào)整科目來入賬的
難道不是長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?金額這么大用以前年度調(diào)整的話稅務(wù)會(huì)來查賬嗎?
你好,不一定是長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)的 比如發(fā)生的辦公費(fèi)支出,計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算 如果是裝修費(fèi),那就是計(jì)入長期待攤費(fèi)用核算的?
老師,我一直擔(dān)心用以前年度調(diào)整費(fèi)用,金額有400多萬,這么做怕稅務(wù)查帳,請(qǐng)問一下管理費(fèi)用—開辦費(fèi)最后要調(diào)到利潤分配里嗎?
你好,開辦費(fèi)最終是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的