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老師,我們2020年4月份才建賬,請(qǐng)問2018年有筆交銀行轉(zhuǎn)賬的印鑒變更與掛失支付的工本費(fèi)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)怎么寫分錄?

2020-11-23 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-23 22:04

你好,2020年4月份才建賬,之前年度的費(fèi)用賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款等科目

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快賬用戶4997 追問 2020-11-23 22:07

用以前年度行嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?我們公司一直籌建期?損益調(diào)整計(jì)入哪個(gè)科目?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 22:09

你好,跨年的費(fèi)用調(diào)整必須通過以前年度損益調(diào)整科目核算,可能會(huì)查,正規(guī)的跨年賬務(wù)處理就是這樣,查也不怕的。 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)核算

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快賬用戶4997 追問 2020-11-23 22:11

是財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?金額不大的

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快賬用戶4997 追問 2020-11-23 22:12

如果是費(fèi)用開支有400多萬,請(qǐng)問一下計(jì)入哪里?能以前年度調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 22:13

你好,以前年度損益調(diào)整科目的明細(xì)科目是管理費(fèi)用而不是財(cái)務(wù)費(fèi)用 如果是費(fèi)用開支有400多萬,跨年的就是通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

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快賬用戶4997 追問 2020-11-23 22:18

手續(xù)費(fèi)不是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?有400多萬,全部以前年度調(diào)整,稅務(wù)查賬的話會(huì)罰款嗎?這個(gè)能計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 22:19

你好,正常情況下印鑒變更與掛失支付的工本費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì),轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算 400多萬都是些什么費(fèi)用呢?

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快賬用戶4997 追問 2020-11-23 22:23

公司籌建前期發(fā)生的招待費(fèi)、差旅、房租、水電、物業(yè)等之類的,這房租有專用發(fā)票,這怎么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 08:18

你好 籌建期發(fā)生的費(fèi)用化支出,借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款等科目。

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快賬用戶4997 追問 2020-11-24 09:36

老師,這是2014-2019年還沒籌建時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用化支出,計(jì)入什么科目?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 09:38

你好,籌建時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用化支出計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)科目核算

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快賬用戶4997 追問 2020-11-24 09:49

難道不是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)好些嗎?這些是籌建以前發(fā)生的費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2020-11-24 09:51

你好,籌建以前發(fā)生的費(fèi)用化支出,當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候,計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)科目核算

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快賬用戶4997 追問 2020-11-24 10:01

可我們現(xiàn)在才建賬,而且以前都沒有做賬,這個(gè)到底計(jì)哪個(gè)科目?而且房租費(fèi)(含物業(yè)、空調(diào)流量費(fèi))金額佷大,差不多有100多萬,這怎么來寫分錄

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齊紅老師 解答 2020-11-24 10:06

你好,如果是之前沒有建賬,現(xiàn)在建賬,損益科目就需要通過以前年度損益調(diào)整科目來入賬的

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快賬用戶4997 追問 2020-11-24 10:48

難道不是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?金額這么大用以前年度調(diào)整的話稅務(wù)會(huì)來查賬嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 10:51

你好,不一定是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)的 比如發(fā)生的辦公費(fèi)支出,計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算 如果是裝修費(fèi),那就是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算的?

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快賬用戶4997 追問 2020-11-24 11:01

老師,我一直擔(dān)心用以前年度調(diào)整費(fèi)用,金額有400多萬,這么做怕稅務(wù)查帳,請(qǐng)問一下管理費(fèi)用—開辦費(fèi)最后要調(diào)到利潤(rùn)分配里嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 11:03

你好,開辦費(fèi)最終是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的

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你好,2020年4月份才建賬,之前年度的費(fèi)用賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款等科目
2020-11-23
只是沒做借利潤(rùn)分配 貸本年利潤(rùn)這個(gè)嗎
2020-09-27
那你正常按照你發(fā)生的這些費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以呀。也就是說你九月份沒有發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),那么呢,九月份有一個(gè)利息費(fèi)用,那你就直接按照財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)算就行了。
2021-10-11
你好!思路是對(duì)的 可以記入利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)
2020-11-22
同學(xué)你好 前總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)期間的費(fèi)用是公司的費(fèi)用 貸方是其他應(yīng)付款 退股款是怎么回事
2020-11-23
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