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Q

老師請問一下,前任財務暫估并結轉(zhuǎn)成本了 那我要沖紅暫估 要不要沖成本?

2020-11-23 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-23 18:32

回來發(fā)票嗎,有 結轉(zhuǎn)成本有 沒有問題,沒有不需要沖成本

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快賬用戶8615 追問 2020-11-23 18:36

收到發(fā)票了,我現(xiàn)在沖暫估,那么以前的會計暫估并結轉(zhuǎn)了成本,那我現(xiàn)在收到發(fā)票沖暫估,要不要沖成本

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齊紅老師 解答 2020-11-23 18:36

結轉(zhuǎn)成本有 沒有問題,沒有不需要沖成本 回復你了

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快賬用戶8615 追問 2020-11-23 18:37

老師的意思是,如果成本跟發(fā)票金額有差異,就要沖成本嗎?

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快賬用戶8615 追問 2020-11-23 18:38

發(fā)票比暫估的成本多,那我要怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-23 18:49

結轉(zhuǎn)成本是取得是采購單價,銷售數(shù)量,你這個單價有沒有問題,沒有就 不需要沖掉,有借主營業(yè)務成本負數(shù) ,貸庫存商品 負數(shù),之后按正確做

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快賬用戶8615 追問 2020-11-23 18:50

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-23 18:57

好,我先回復別的學員了

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回來發(fā)票嗎,有 結轉(zhuǎn)成本有 沒有問題,沒有不需要沖成本
2020-11-23
你好,原材料 貸:應付賬款---暫估應付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應付賬款--暫估應付款(紅字) 收到發(fā)票 借:原材料(材料采購) 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款)
2022-02-21
你好,對的是的,也得結轉(zhuǎn)損益的。
2022-01-12
沖銷暫估: 借:庫存商品 - 暫估 -100 萬 貸:應付賬款 - 暫估 -100 萬 按發(fā)票入賬: 借:庫存商品 (按發(fā)票金額) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) (若為一般納稅人且取得專票) 貸:應付賬款 (按發(fā)票金額及稅額合計,若已支付部分款項則貸記銀行存款等相應科目 ) 因為之前暫估時已將成本結轉(zhuǎn),且暫估金額與實際發(fā)票金額一致(此處按您舉例情況,若不一致則需調(diào)整主營業(yè)務成本 ),所以不需要再單獨沖減主營業(yè)務成本
2025-03-21
回不來,發(fā)票也不能紅沖
2023-11-10
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