您好,做一筆調(diào)整分錄: 借:其他應(yīng)收款 ? 貸:其他應(yīng)付款

其他應(yīng)付款在借方,如何調(diào)到其他應(yīng)收款?
廣東省的,其他應(yīng)收賬款(借款)的借方金額如何調(diào)到其他應(yīng)付賬款的貸方?以前會計可能弄錯了,現(xiàn)在如何調(diào)整?
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師,請問如果其他應(yīng)收和和其他應(yīng)付只用其他應(yīng)付,那是不是 遇到(其他應(yīng)收款)借方的直接寫在(其他應(yīng)付款借方)嗎
老師你好,請問帳上其他應(yīng)收款貸方余額,在報表中可以調(diào)到其他應(yīng)付款嗎?還有其他應(yīng)付款是借方余額,可以調(diào)到其他應(yīng)收款去嗎?
老師 房屋租金一個月10000元,專票 政策是增值稅5%減按1.5% 價稅分離時除的是5%還是1.5%
老師,請問這個食堂是開什么發(fā)票呢
以公司名義投資其他公司,用公戶給其他公司打款100萬,這筆業(yè)務(wù)如何做分錄
老師,我現(xiàn)在在建賬,只有一個金額給我,資產(chǎn)類是這樣建賬的嗎?填寫個期初數(shù)就可以,還是也要在相應(yīng)的借方貸方寫上金額
已經(jīng)抵扣了的一張發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)服裝加工費,對方開成報裝加工費,打錯字了,這個有影響嗎?
老師,你好,如果要取年度匯算清繳的成本費用數(shù),是在匯算清繳的那個表取哪幾欄的數(shù)相加呢?
請問醫(yī)院的食堂給病人提供一日三餐,收取20元每天,食堂名義上是醫(yī)院的,其實是外包給他們自己的親戚,每個月算了伙食費后轉(zhuǎn)給食堂的,收取病人的住院費后,額外收取病人的伙食費開的收款手據(jù),請問這個要怎么做賬才可以沒有財務(wù)風(fēng)險呢。
老師好,老板有2個個體工商戶,經(jīng)營所得年底要合并征收嗎?
學(xué)步車的稅收分類名稱
你好 公司之間借款超過一年的 利息怎么體現(xiàn)