您好,請(qǐng)把完整的題目給我看一下。
這個(gè)利潤總額怎么不加開始的營業(yè)外收入減營業(yè)外支出
利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 這個(gè)公式里為什么沒有減去費(fèi)用?
利潤總額=營業(yè)總額+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出,應(yīng)納所得額=稅前利潤+調(diào)增-調(diào)減,為啥營業(yè)外支出的費(fèi)用在這里調(diào)減呢,不是利潤總額那里減了嗎
老師,為啥利潤表中營業(yè)利潤下面要寫加:營業(yè)外收入,減:營業(yè)外支出,為啥不把這個(gè)放到利潤總額下面寫呢?
利潤總額的計(jì)算公式為( )。 A.營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 B.營業(yè)收入-營業(yè)成本+營業(yè)外收支凈額 C.營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收支凈額 D.營業(yè)利潤+投資收益
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?