同學(xué)你好,是的,是需要裝在里面的;
老師,裝訂進(jìn)項(xiàng)稅抵扣聯(lián)發(fā)票的時(shí)候,抵扣通行費(fèi)的復(fù)印件也要附在里面嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)里有的發(fā)票,找不見(jiàn)抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)復(fù)印件可以抵扣嗎,章子也是復(fù)印的
老師,裝訂進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的時(shí)候,用把飛機(jī)票和火車(chē)票的復(fù)印件也裝訂進(jìn)去嗎?
做賬的時(shí)候就已經(jīng)把通行費(fèi)電子發(fā)票打印一遍,現(xiàn)在增值稅裝訂又需要把通行費(fèi)的發(fā)票復(fù)印件再打印一遍?增值稅抵扣聯(lián)裝訂,通行費(fèi)發(fā)票復(fù)印件必須要放在里面嗎?
做賬的時(shí)候就已經(jīng)把通行費(fèi)電子發(fā)票打印一遍,現(xiàn)在增值稅裝訂又需要把通行費(fèi)的發(fā)票復(fù)印件再打印一遍?增值稅抵扣聯(lián)裝訂,通行費(fèi)發(fā)票復(fù)印件必須要放在里面嗎?(金金老師別回答)
銀行當(dāng)月直接從賬戶(hù)扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶(hù),怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶(hù)打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶(hù)扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
那這個(gè)抵扣聯(lián)張數(shù)怎么寫(xiě)呀?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣統(tǒng)計(jì)表也要附在第一頁(yè)唄
同學(xué)你好,是的;是這樣的;
老師,通行費(fèi)復(fù)印件張數(shù)也算在抵扣聯(lián)張數(shù)內(nèi)嗎
同學(xué)你好,通行費(fèi)復(fù)印件張數(shù)不算在增值稅專(zhuān)票的抵扣聯(lián)張數(shù)內(nèi);