你好!掛其他應收款,屬于往來款,這樣沒有什么風險的。但是還是建議直接付給法人比較好。
老師好 我們的情況是:法人自己借錢給其它公司,然后其它公司把錢還我們經(jīng)營部賬戶,我們把錢轉(zhuǎn)私人賬戶,如何避開風險?
老師您好!我想請教一下:法人自己借500萬給其它公司,然后其它公司把錢還我們經(jīng)營部賬戶,我們把錢轉(zhuǎn)私人賬戶,如何避開風險?
我們公司法人找銀行貸款,打到公戶上,經(jīng)常就是把這個錢打到法人賬戶,公戶上沒錢了,法人又把錢打到公戶,這樣有不有風險啊。如果有風險,我們這邊還有不有好的方法操作啦。
老師,請問公司走私賬的貨款,就是對方需要我們從私卡把貨款轉(zhuǎn)到對方私卡上,但是我們公司用作轉(zhuǎn)賬的私卡沒錢了,這個私卡不是法人的,公戶有錢,現(xiàn)在我們把公戶的錢轉(zhuǎn)到法人私卡上,是由法人私卡直接轉(zhuǎn)給客戶私卡上風險小一點,還是從公戶轉(zhuǎn)法人私卡再從法人私卡轉(zhuǎn)公司專用私卡(不是法人私卡),再由公司專用私卡轉(zhuǎn)給客戶私卡風險小一點?
你好老師,現(xiàn)在不是不讓私人收微信了嗎 學校商戶把每天的錢存我自己開的私人賬戶 我每月給他們發(fā)流水 這個有風險嗎 怎么避開風險?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。
那些錢我要轉(zhuǎn)出來給法人怎么轉(zhuǎn)
直接轉(zhuǎn)到法人賬戶啊
好的,謝謝
不客氣,祝你工資順利。