那么你這里整個(gè)利潤就是一千萬。兩個(gè)股東的話。 A,1000×10%×35%-扣除數(shù) B,1000×20%×稅率-扣除數(shù)
老師,合伙企業(yè),有10個(gè)合伙人,a合伙人約定比例10%,b合伙人比例20%,經(jīng)營所得1000萬,經(jīng)營成本400萬,沒有綜合所得,a,b合伙人各自繳納多少個(gè)人所得稅??
合伙企業(yè)A由四個(gè)自然人和一個(gè)合伙企業(yè)D構(gòu)成,合伙企業(yè)A股權(quán)投資了B企業(yè),現(xiàn)分倆次轉(zhuǎn)讓B企業(yè)的股權(quán)給C企業(yè),合伙企業(yè)A在七月份收到一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款400萬,在11月收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1000萬,問:合伙企業(yè)A是否在生產(chǎn)經(jīng)營所得模塊替四個(gè)自然人繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅?本年第三季度繳納稅款的分配比例按照出資額,已繳納。第四季度分配比例為新的比例。如何申報(bào)?
老師,合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人,現(xiàn)在要再加入2個(gè)合伙人,是不是出資比例就變了,繳納的個(gè)人經(jīng)營所得稅也就變了
合伙企業(yè),比如經(jīng)營所得匯算后利潤是8萬,23年繳納經(jīng)營所得稅1萬,合伙人分配比例是50%,分紅=(8—1)X50%,對(duì)嗎
合伙企業(yè)(3個(gè)合伙人)對(duì)A公司投資得到的分紅30萬,這3個(gè)合伙人按照出資比例去分這個(gè)30萬之后,按照“股息紅利”20%繳納個(gè)稅?還是按照生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納個(gè)稅
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對(duì)往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問老師采購需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
經(jīng)營成本400萬呢
你前面說的經(jīng)營所得一千萬,我的理解的,這個(gè)就是扣了成本之后的利潤呀。
不是的,經(jīng)營所得不是經(jīng)營收入嘛
而且我還說他們兩都沒有綜合所得
經(jīng)營所得是指你的利潤不是指收入的啊。 600×10%×稅率-扣除數(shù) 600×20%×稅率-扣除數(shù)
沒有綜合所得不需要再減去6萬嗎
如果說他沒有綜合所得,可以再扣一個(gè)6萬來作為計(jì)稅依據(jù)。
合伙企業(yè)講究先分后稅,這樣一來,它分的不就是利潤嗎
這邊是先分后稅,不是說你先分的紅之后再去交稅,這里是指這個(gè)企業(yè)在給股東分紅的時(shí)候,先要計(jì)算每一個(gè)股東應(yīng)該分的錢是多少,先把這個(gè)稅啊給他交了之后再給人家給錢,不是說先把錢給了股東在交稅,不是這個(gè)意思。