同學(xué)你好!這個(gè)的話(huà) 借:應(yīng)收賬款? ? ? 23200 ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? 20000 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額? ? 3200
銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,售價(jià)200000元,增值稅率13%,開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,已辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回.I(會(huì)計(jì)分錄)
銷(xiāo)售給光明公司甲產(chǎn)品一批,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,內(nèi)列貨款20000元,增值稅3200元,辦妥托收貨款手續(xù),款項(xiàng)尚未收到 寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
2.銷(xiāo)售給A公司甲產(chǎn)品一批,售價(jià)計(jì)20000元,增值稅稅率為13%,增值稅2600元13同時(shí)代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,按合同規(guī)定采用托收承付結(jié)算方式,現(xiàn)已辦妥托收手續(xù),貨款未收到。
甲公司2014年3月1日向Z公司銷(xiāo)售批產(chǎn)品,貨款為1500000元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為17%。編制會(huì)計(jì)分錄
銷(xiāo)售給光明公司甲產(chǎn)品一批,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,內(nèi)列貨款20000元,增值稅3200元,辦妥托收貨款手續(xù),款項(xiàng)尚未收到 寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄和憑證
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
提取現(xiàn)金40000元,準(zhǔn)備發(fā)放工資,其中生產(chǎn)車(chē)間工人工資25000元,車(chē)間管理人員工資10000元,公司管理人員工資5000元 寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
借:庫(kù)存現(xiàn)金? ? ?40000 ? ? ? 貸:銀行存款? ? ?40000 借:生產(chǎn)成本? ? ? ?25000 ? ? ? ? 制造費(fèi)用? ? ? 10000 ? ? ? 管理費(fèi)用? ? ? ? 5000 ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? ? ?40000