你好,在其它市的話,需要分別做賬??偣究梢詤R總核算的。
我們現(xiàn)在是醫(yī)療美容咨詢服務(wù)有限公司,然后我們下面還有一個是醫(yī)療美容門診有限公司,然后他是把這個門診作為咨詢公司的一個子公司,那我們這個他營業(yè)執(zhí)照都辦好了,這個是怎么來確認(rèn)它是它的子公司呢?總公司就是醫(yī)療美容咨詢服務(wù)有限公司呢,他是兩個人合伙的。然后那個醫(yī)院那門診啊,又是還有幾個人合伙的,然后其中那個服務(wù)公司,咨詢服務(wù)有限公司的。兩個股東呢,又在醫(yī)院里面是大股東。今天那個醫(yī)醫(yī)療美容門診。還沒有就是證還沒有衛(wèi)生許可證那些沒有辦下來,暫時還是不營業(yè)的。他現(xiàn)在把帳全掛到那個咨詢服務(wù)有限公司。
老師,請問一下,我們現(xiàn)在是醫(yī)療美容咨詢服務(wù)有限公司,然后我們下面還有一個是醫(yī)療美容門診有限公司,然后他是把這個門診作為咨詢公司的一個子公司,那我們這個他營業(yè)執(zhí)照都辦好了,這個是怎么來確認(rèn)它是它的子公司呢?總公司就是醫(yī)療美容咨詢服務(wù)有限公司呢,他是兩個人合伙的。然后那個醫(yī)院那門診啊,又是還有幾個人合伙的,然后其中那個服務(wù)公司,咨詢服務(wù)有限公司的。兩個股東呢,又在醫(yī)院里面是大股東。今天那個醫(yī)醫(yī)療美容門診。還沒有就是證還沒有衛(wèi)生許可證那些沒有辦下來,暫時還是不營業(yè)的。他現(xiàn)在把帳全掛到那個咨詢服務(wù)有限公司。
老師好,總公司在長沙。要在其它市的縣里設(shè)兩個倉庫,然后分別辦理營業(yè)執(zhí)照,帳還可以由總公司做嗎?
老師,今天把報表拿給銀行和審計看,他們說我公司項目是政府PPP項目,費(fèi)用不能計入損益類!那個銀行的人說話好難聽,差點(diǎn)把我罵哭了!然后我問總公司的財務(wù)總監(jiān),他跟我說把有關(guān)項目成本的費(fèi)用計入其他應(yīng)收款—**工程PPP項目,然后下面再設(shè)置3級和4級科目,可是現(xiàn)在我都做的是籌備期,我現(xiàn)在把費(fèi)用一部分調(diào)到長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi),然后還有一部分調(diào)進(jìn)了長期應(yīng)收款里—**工程PPP項目,這樣可以嗎?
老師好!請問一下分公司獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算怎么區(qū)分?老師能詳細(xì)解釋一下嗎? 有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照上的法定代表人和有限責(zé)任公司XX分公司營業(yè)執(zhí)照上的負(fù)責(zé)人兩者怎么區(qū)分是獨(dú)立核算或非獨(dú)立核算? 總公司的地址在縣城,分公司地址在市里(搞房地產(chǎn)開發(fā))兩者都有發(fā)票抬頭號,提供發(fā)票信息時到底提供哪個合適些? 再者就是總公司營業(yè)執(zhí)照上類別:有限責(zé)任公司(自然人或控股)分公司營業(yè)執(zhí)照上類別:有限責(zé)任公司XX分公司(自然人或控股)這自然人或控股是什么意思?
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費(fèi)里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
發(fā)票和流水都走總公司。但是開支又在分公司。實際的業(yè)務(wù)是發(fā)生在分公司,在總公司開票。這樣合適嗎
你好,業(yè)務(wù)屬于哪個公司發(fā)生的,就在哪個公司開票。
老板要在總公司開票有什么風(fēng)險呢
你好,那就是不按實際開票,查到會罰款的。
老師,如果是同一個市可以只由總公司做帳嗎。
你好,是的,是這樣的。