你好,對方開的是專票的話,你們是可以抵扣的
老師,我是一般納稅人,對方個體戶開3個點(diǎn)的專票給我能抵稅嗎?
老師,我想問一下我們是一般納稅人,給甲方開的3個點(diǎn)的建筑服務(wù)的專票,現(xiàn)在3個點(diǎn)的專票也不能抵扣了嗎?
老師您好!我是小規(guī)模納稅人對方是一般納稅人,對方開了專票給我能不能做庫存,對方可以開3點(diǎn)的發(fā)票嗎?
對方是一般納稅人,我是個人獨(dú)資個體戶,礦山開采。對方給我開的增值稅專用能抵扣不?
老師,個體戶一般納稅人開專票給對方,稅率3%,那我們要交幾個點(diǎn)的稅款
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票未開,做了財務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票開過來了,開了專票,分錄要怎么做?
進(jìn)貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進(jìn)項(xiàng)配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計(jì)提了企業(yè)所得稅,但繳納時并未多交,2024年度計(jì)提累計(jì)金額,大于實(shí)際繳納累計(jì)金額。小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,這種情況25年匯算清繳時需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資年度申報表中的新繳費(fèi)工資是按照個人上年度平均工資填寫,這個上年度的個人平均工資需不需要扣除個稅和社保?
工廠報廢一批物品。開票(品茗開什么,稅點(diǎn))
預(yù)埋槽道 開票屬于哪個編碼?
請問小規(guī)模項(xiàng)目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開出去免稅,共開出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開帶稅點(diǎn)的,要紅沖10幾張
老師,我是一般納稅人,我開黑對方20萬,我要交哪幾個稅,分別多少錢
你好, ?你好,可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎?如果我回答的不好,也可以轉(zhuǎn)給其他老師。 開黑對方是什么意思?
我開給對方20萬專票
麻煩老師幫我算算要交的稅,給個步驟
因?yàn)椴恢滥汩_的發(fā)票內(nèi)容,也不知道你的進(jìn)項(xiàng),企業(yè)所得稅等,那么按照一般情況來計(jì)算 增值稅20*13%=2.6 城建稅20*13%*7%=0.18 教育費(fèi)附加20*13%*3%=0.08 地方教育費(fèi)附加20*13%*2%=0.05
開票內(nèi)容就是五金
是的,根據(jù)你的描述,你們是一般納稅人,那么你們的進(jìn)項(xiàng)是多少啊
如果沒有進(jìn)項(xiàng)的話
老師,還有企業(yè)所得稅
你們的實(shí)際企業(yè)所得稅稅率是多少?還要知道你們的成本是多少,這樣才能計(jì)算出來的
不超100萬,沒有成本票的話
那么按照標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)所得稅稅率,你們收入20萬,沒有成本票, 企業(yè)所得稅=20*25%=5
老師,那不是不超100萬,*0.25*0.20嗎
因?yàn)槟阒皇钦f不超100萬,并沒有說是什么東西不超100萬的
老師,凈利潤
老師,那個小微企業(yè)普惠性稅收減免政策只適用于小規(guī)模嗎?
不是的 ,如果你們一般納稅人,一個月收入少于10萬元 ,那么也是免增值稅的