您好 借:財務費用 貸:長期借款

老師,幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長期借款,老板想作為實收資本入賬,利息老板承擔 銀行把錢借給公司 借:銀行存款 貸:長期借款 借:其他應收款—老板 貸:長期借款 然后做預付款打出去的 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預付賬款 怎么做成老板的實收資本啊,我不會做分錄了,借款的時候就是用采購石料借的錢,必須把錢打出去然后再轉回來,但是我不知道怎么做成老板的實收資本了,合同方是給我們安裝設備的公司
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老師,幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長期借款,老板想作為實收資本入賬,利息老板承擔 銀行把錢借給公司 借:銀行存款 貸:長期借款 借:其他應收款—老板 貸:長期借款 然后做預付款打出去的 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預付賬款 怎么做成老板的實收資本啊,我不會做分錄了,借款的時候就是用采購石料借的錢,必須把錢打出去然后再轉回來,但是我不知道怎么做成老板的實收資本了,合同方是給我們安裝設備的公司
我想問一下,借款50萬,等額還款41666.67,在做賬的時候,沒有把本金和利息分開做賬(借 銀行50w 貸 長期借款50w ;還款時:借 長期借款41666.67 貸 銀行41666.67)再還最后一筆時,長期借款余額在借方41666.67,賬務處理怎么調整平賬?
老師,以前外賬沒有做銀行明細,公司有像銀行貸款,收到款的時候也沒有做(借銀行存款,貸長期借款)的分錄,我現(xiàn)在做內賬每個月要做銀行流水明細,那每個月的還貸款我是這樣做的分錄(借長期貸款,貸銀行存款)應該怎么補這個長期借款的分錄,不做之前收到貸款的分錄的話,現(xiàn)在銀行余額就對不上,該怎樣調整了
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費計入什么科目
法人用個人網銀轉對公賬戶,寫投資款,可以算實收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨申報
老師,稅一 消費稅 煙絲生產卷煙才能扣委托加工的已繳納的稅,這怎么也可以扣?。?/p>
公司注冊直聘網招聘員工 這個注冊平臺費應該掛什么科目
跨年的發(fā)票可以紅沖重新開嗎
借 財務費用 41666.67 貸 長期借款41666.67,這樣財務費用在這個月不就很大了?沒問題?
當月的財務費用不就很大?沒問題?
那您前期的都沒有計入財務費用 應該當月把前面月份的一次性補計入
長期借款余額在借方41666.67,把這個數(shù)41666.67帶入這個分錄是嗎?借 財務費用 41666.67 貸 長期借款 41666.67
是的? 前期多沖減長期借款了
那做這條分錄摘要欄寫什么
摘要可以寫 前期利息未沖減長期借款 現(xiàn)在計入財務費用沖減
這一下財務費用在當期就很大,需要分攤費用嗎
您前期已經少入了? 本期補入 不需要分攤了 跟后面期間無關
那不分攤,本期利潤不就少了嗎
你前期利潤多了 所以本期利潤就少啦