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你好。老師,請教下,我們公司做外貿(mào),出貨需要訂制木箱,木箱費用一個月差不多有1萬多,付的現(xiàn)金,這個帳怎么做合適呢

2020-11-20 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-20 17:22

你好? ?這個主要是拿來包裝的? ?計入周轉(zhuǎn)材料-包裝箱來處理? ??

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快賬用戶3783 追問 2020-11-20 17:25

那買的叉車,用了2000左右,計入哪個科目合適呢

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齊紅老師 解答 2020-11-20 17:31

?你好 這個是 可以計入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品? ?。因為你做固定資產(chǎn)? 到時折舊年限太久了。? 你到時領(lǐng)用計入成本核算? ??

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快賬用戶3783 追問 2020-11-20 17:32

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-20 17:33

沒事的 希望能幫到你? ?滿意請給予評價? ??

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你好? ?這個主要是拿來包裝的? ?計入周轉(zhuǎn)材料-包裝箱來處理? ??
2020-11-20
一、付款 簽傭金協(xié)議,備齊合同、發(fā)票等資料 銀行提交付匯申請,填《境外匯款申請書》,銀行審核后購匯匯出(超主合同收入 5% 需額外說明 ) 二、稅費(假設(shè)勞務(wù)境外發(fā)生 ) 增值稅:代扣 = 46 萬美金 × 匯率 ÷(1%2B6%)×6%(匯率按付款日 ,可抵扣進項 ) 附加稅:免繳(2021 年 28 號公告 ) 企業(yè)所得稅:勞務(wù)境外發(fā)生,不涉及 三、做賬(匯率假設(shè) 7.2 ) 計提傭金 & 進項: 借:銷售費用 - 傭金 312.45 萬(46×7.2÷1.06 ) 應(yīng)交稅費 - 進項稅額 18.75 萬(46×7.2÷1.06×6% ) 貸:應(yīng)付賬款 331.2 萬 付匯 & 代繳增值稅: 借:應(yīng)付賬款 331.2 萬 貸:銀行存款 331.2 萬 借:應(yīng)交稅費 - 代扣代交增值稅 18.75 萬 貸:銀行存款 18.75 萬
2025-06-04
你好,和你的商品一塊做就可以的 到時候發(fā)票到了之后你再調(diào)整。 以后調(diào)整做不了的話,你就做管理費。
2023-11-09
借財務(wù)費用利息,貸銀行存款。沒有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
2023-07-26
首先,我們需要理解預(yù)付貨款和“其他貨幣資金”的區(qū)別。預(yù)付貨款是指預(yù)先支付給供應(yīng)商的貨款,而“其他貨幣資金”則是指企業(yè)除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他貨幣資金,例如銀行匯票、銀行本票等。 在你的情況下,由于木作產(chǎn)品是定制的,通常需要預(yù)付貨款。如果你將這部分預(yù)付貨款計入“其他貨幣資金”科目,可能會造成賬目不準(zhǔn)確,因為“其他貨幣資金”并不是一個準(zhǔn)確的科目來描述這種情況。 而關(guān)于你提到的“外賬的預(yù)收預(yù)付這些科目金額最好不要太大”,這是因為預(yù)收預(yù)付賬款科目反映了公司的短期資產(chǎn)和負債情況,如果金額過大,可能會影響公司的流動比率和速動比率等財務(wù)指標(biāo),從而影響公司的短期償債能力。 對于你公司的情況,建議在處理外賬時,仍然將預(yù)付貨款計入“預(yù)付賬款”科目。這樣做的好處是更準(zhǔn)確地反映了公司與供應(yīng)商之間的交易關(guān)系,同時也有助于保持外賬的完整性和準(zhǔn)確性。 如果你認(rèn)為預(yù)付賬款的金額已經(jīng)很大,可以考慮與供應(yīng)商協(xié)商,盡量減少預(yù)付款項的金額,或者調(diào)整公司的采購策略,例如采用更靈活的付款方式或與供應(yīng)商建立更緊密的合作關(guān)系,以減少預(yù)付款項的必要性。 最后,對于你提到的去年8月份預(yù)付貨款90多萬而供應(yīng)商開票只有四十萬的情況,建議進行詳細的核查,了解其中的原因,并確保所有的預(yù)付貨款都有相應(yīng)的發(fā)票和出庫單據(jù)作為憑證。
2024-01-04
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