同學(xué)你好 都要有的哦,合同上補(bǔ)充一下

老師,銷售軟件即征即退的,合同上是不是一定要有軟著權(quán)證書號(hào),還是在發(fā)票備注上注明就行?
六月拿到軟件測(cè)試報(bào)告,進(jìn)項(xiàng)稅在納稅申報(bào)時(shí),有一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,企業(yè)是購進(jìn)設(shè)備,再加入自己的嵌入式軟件銷售,那個(gè)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)目是怎么區(qū)分?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面只有一個(gè)設(shè)備,有一款有硬件和軟件備注。不懂的點(diǎn)是按設(shè)備上的發(fā)票來區(qū)分,還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要按銷售的軟硬件成本比例來區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目?
老師,您好,我們公司有軟著,然后給對(duì)方開發(fā)票,開具的服務(wù)費(fèi)是享受即征即退的,另外還有一些設(shè)備,對(duì)方要求銷售按明細(xì)開票,請(qǐng)問,銷售這部分設(shè)備也享受即征即退嗎?還是按照正常銷售業(yè)務(wù)?
老師,鉗入式軟件即征即退,開票時(shí),備注欄要怎么備注才可以退到稅呢?,例如合同金額為100萬(硬件銷售額70萬,軟件部分30萬),因?yàn)橹皼]有接觸過這塊,現(xiàn)在要準(zhǔn)備開票了,發(fā)票備注欄要怎么備注,我們發(fā)票是10萬版本的。
老師。請(qǐng)問下關(guān)于軟件 增值稅(即征即退)除軟件著作權(quán)跟評(píng)測(cè)報(bào)告外,還需要什么要求:1、合同中是否需要列明軟件名稱及價(jià)格 ,2、開票 軟件名稱、編號(hào)、價(jià)格可否在備注中, 3、后面退稅怎么處理呢?
電動(dòng)三輪車最低折舊年限幾年?
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據(jù)呢?
為什么app老師閃退?。堪姹疽咽亲钚掳姹?。
老師住宿費(fèi)開成個(gè)人名字能報(bào)銷嗎?
阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上報(bào)收入,匯率取哪一天?
庫存商品賬面少,實(shí)際庫存多,如果被查到,需要怎么補(bǔ)稅?
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開專票后要繳納幾個(gè)點(diǎn)的稅
老師,咱們平時(shí)買的調(diào)料,蔬菜,米面屬于什么類別,稅率是一樣的嗎
這個(gè)月進(jìn)材料100萬,產(chǎn)生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產(chǎn)生銷項(xiàng)稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就73.6萬,有26.4萬的那個(gè)桂料是沒有用的,但是當(dāng)月抵扣增值稅的時(shí)候整整100萬的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤(rùn)表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)材料100萬來出成本還是按照實(shí)際上銷售80萬所產(chǎn)生的實(shí)際成本,73.6萬來入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里呢?這個(gè)過程中的賬務(wù)處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎


補(bǔ)充協(xié)議附上可以嗎
可以的,補(bǔ)充協(xié)議也行的