你好,同學。你這是屬于你的差價收入,計收入處理,你這是出口相關的,是可免稅的
我們企業(yè)外貿出口 ,賣貨我們收取了國外顧客100美金,其中70美金是貨款,30美金是收取的運費,實際支付給物流20美金,運費30-20=10美金,運費收入10美金算做我們的收入嗎 要不要交增值稅呢
我是一般納稅人,外貿出口企業(yè),接了國外客戶訂單,我們這個訂單,2022.5月份收到外國客戶預付款24800美金,當時結完匯是這樣做賬的:借銀行貸預收;然后到7月份的時候收到客戶尾款+運費44800美元,我們這個時候才計入了收入,這樣對嗎?記收入的時候把付給廣州的那筆國際運費從收入中沖抵了,付給廣州的國內運費是我們計入了費用,作為我們的費用了。這樣對嗎
老師,你好我們公司是外貿企業(yè),這兩天出口的貨物,客戶要收到貨才打款,但到時候實際外幣賬戶收到的款可能會比報關單少個100元美金,這100美金是銀行收的手續(xù)費,實際入賬比報關單上的少了會影響我退稅嗎
亞馬遜平臺出口商品,一般貿易,貨物價格100美元,報關單也是100美元,但是稅費貨代幫忙墊付的?,F(xiàn)買家收到貨會單獨把稅金打過來,我們除了收到100貨款還收20稅費,這種情況下20稅費實際上我們要給貨代的。這種怎么操作比較好
亞馬遜平臺出口商品,一般貿易,貨物價格100美元,報關單也是100美元,但是稅費貨代幫忙墊付的?,F(xiàn)買家收到貨會單獨把稅金打過來,我們除了收到100貨款還收20稅費,這種情況下20稅費實際上我們要給貨代的。這種怎么操作比較好
料工費是做到生產成本下面的二級科目 還是單獨設一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍色預警,這個嚴重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
老師,我這邊收到一張車險的專票,付款2815.5,發(fā)票上的稅額是155.13.我看備注上寫的是車船稅74.7,合計金額是2815.5,我做賬怎么做
老師,你好!想咨詢一下,不同名稱的公司,但企業(yè)法定代表是同一個人,公司之間可以互開發(fā)票嗎?
老師,年度匯算清繳納稅調整2萬填寫A105000哪一欄,怎么填
原材料賬面庫存比實際庫存大100萬的話,這種情況怎么處理
出口產品業(yè)務免稅,退稅也是退的產品的增值稅,那運費的收入也是免得嗎,還是說收取顧客的100美金都算作收入,整體免稅
你這是隨 同商品一起的,可以作為商品收入處理。 是的
出口退稅退的是采購進項的稅額,那收取的運費30怎么處理呢,走其他應付款走費用的話,還會出現(xiàn)收的運費與支付費用差額,導致其他應付款有余額,這個余額如何處理呢
你這直接是按你收到總金額,貨品和運費計收入, 然后你支付的總成本作為成本,可以抵扣
但是我們報關的話,這30的運費沒辦法報關,得有其他應收款,到時候走費用吧
你如果不能考慮以總金額 報關,運費,你只能按其他應收款處理 借,其他應收款 貸,銀行存款 借,X費用 貸,銀行存款
報關金額不是只能是fob產品價嗎,這樣的話我的30美金收入的運費就沒辦法處理了
是的,你這如果不 是直接收匯,你另外 收,你這不就只能另外處理了
我們是在電商平臺直接收取顧客金額的
你一起向客戶收取 的金額作為你銷售產品的收入,明白沒有
平臺上顯示分別收取貨款多少,運費多少,這樣也沒關系是嗎 都一起入收入,到時候報關報總金額
不影響,你只是按客戶給你總金額作為你的收入, 你這報關是按你實際銷售的總金額處理。