你好,計(jì)入福利費(fèi)并入工資后繳納個(gè)稅
老師,我們公司員工不是參加了那個(gè)線上培訓(xùn)課程嗎?然后這個(gè)月收到勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心給的培訓(xùn)補(bǔ)貼款,這個(gè)補(bǔ)貼要怎么做賬務(wù)處理?是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?然后給回員工這個(gè)補(bǔ)貼就通過(guò)工資給回員工,對(duì)吧?
老師,公司沒(méi)電話,然后我們就給員工電話補(bǔ)貼,這種要并入工資后繳納個(gè)稅嗎
老師,公司員工用自己電腦,公司給與補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼費(fèi)要計(jì)入什么費(fèi)用了,需要合并繳納個(gè)稅不
公司不是上市公司,我是做客服暑假工的,他們剛開(kāi)始就沒(méi)讓我們登記個(gè)人信息,之后也只是登記了名字,然后用我們個(gè)人的身份證去辦了聯(lián)通的電話卡,然后讓我們用這個(gè)手機(jī)號(hào)打電話,之后問(wèn)起薪資怎么發(fā),就說(shuō)是微信發(fā)給我們?nèi)缓笫?5號(hào)發(fā)上個(gè)月的……總感覺(jué)好奇怪,可是工作內(nèi)容就是打電話問(wèn)商家要不要入住支付寶生活號(hào)平臺(tái)的,要的話就去開(kāi)會(huì),像這個(gè)星期開(kāi)會(huì)地點(diǎn)在重慶,打電話也是給重慶那邊的商家,然后我們是南昌這邊的,電話號(hào)碼也是南昌這邊的
老師,稅務(wù)局打電話說(shuō)我們公司的員工需要補(bǔ)繳納個(gè)稅,讓我寫(xiě)情況說(shuō)明,這樣寫(xiě)可以?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
好的,謝謝老師
?不客氣,如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦