是的,是這樣賬務(wù)處理的
虧損分錄:借 本年利潤 -100 貸 利潤分配 未分配利潤 -100 這樣對(duì)嗎?
虧損分錄 借 利潤分配 未分配利潤 貸 本年利潤
本年利潤是虧損的,,借本年利潤負(fù)數(shù)貸,利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)做這個(gè)。所有軟件都這么做嗎?借本年利潤-100貸未分配利潤一100
小規(guī)模 12月底寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,再寫一筆分錄: 虧損: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 盈利: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 對(duì)嗎
年底需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配未分配利潤利潤嗎?虧損也需要做這分錄嗎?借本年利潤貸記利潤分配未分配利潤這樣做對(duì)嗎?
,老師,如果平臺(tái)的錢提現(xiàn)到老板個(gè)人卡,然后老板又把錢轉(zhuǎn)入公司賬戶,做賬的時(shí)候可以省略老板這部分直接做銀行存款增加,其他貨幣資金減少嗎
外貿(mào)公司,銷售的產(chǎn)品退稅率怎么查從哪里查詢,外貿(mào)銷售產(chǎn)品有的不免稅需要交稅怎么確定哪款產(chǎn)品要交稅
但是抖音也是平臺(tái)收了我們的錢啊,只是我們不能自己手動(dòng)提現(xiàn),是5天給我們結(jié)算一次,這樣的就計(jì)入其他應(yīng)收款是吧具體
老師,我是羊的養(yǎng)殖企業(yè),在填企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),我的利潤在加上營業(yè)外收入的情況下是50萬,營業(yè)外收入是政府補(bǔ)貼資金80萬,需要填寫所得稅減免表嗎?
老師你的意思是美團(tuán)是自己可以手動(dòng)提現(xiàn),就做其他貨幣資金,然后抖音是不能自動(dòng)提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
請(qǐng)問老師更換會(huì)計(jì)軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個(gè)數(shù)字
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團(tuán)平臺(tái)的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
中級(jí)財(cái)管練習(xí)題第六章綜合演練15問,為什么新設(shè)備年金成本比舊設(shè)備年金成本高,不選擇更新舊設(shè)備
老師,我這個(gè)是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團(tuán)平臺(tái)的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務(wù)收入啊
麻煩幫我看看 我按剛發(fā)的那筆分錄填入科目余額表里 發(fā)生額跟期末余額都不平 找了很多次問題了 都沒找出來
你現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是平的啊,左右都是8838
但是科目余額表不平
你虧損,利潤分配,應(yīng)該是借方正數(shù)余額啊
好的,按正數(shù)填上去 發(fā)生額平了 但 期末還是不平
把你的圖片重新上傳一下
上月期末貸7275 加上利潤分配借方
你未分配利潤的借方余額應(yīng)該是=146146.88-7275=138871.88
是這樣,沒錯(cuò),138871.88 但期末數(shù)雖然平了 但跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不一致
科目余額表期末的數(shù)147709.88 跟資產(chǎn)負(fù)債表的流動(dòng)負(fù)債合計(jì)金額一樣的 并不等跟資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額期末數(shù)還有負(fù)債的所有者權(quán)益總計(jì)期末數(shù)
你資產(chǎn)負(fù)債表只體現(xiàn)資產(chǎn)啊,負(fù)債和所有者權(quán)益都在右邊啊
那我要把借方138871.88要移到貸方變負(fù)數(shù)嗎? 還是說就是我剛發(fā)的那張科目余額表就是對(duì)的了
是的。這樣是對(duì)的哦
這樣是對(duì)的了吧
是的,就是這樣子的
分錄 還是正常的這樣做 借 利潤分配 未分配利潤 貸 本年利潤
是的,是這樣賬務(wù)處理的
感謝老師詳細(xì)解答
好的,客氣,幫到你就好