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虧損分錄 借 利潤分配 未分配利潤 貸 本年利潤

2020-11-19 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-19 10:32

是的,是這樣賬務(wù)處理的

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快賬用戶1052 追問 2020-11-19 10:35

麻煩幫我看看 我按剛發(fā)的那筆分錄填入科目余額表里 發(fā)生額跟期末余額都不平 找了很多次問題了 都沒找出來

麻煩幫我看看 我按剛發(fā)的那筆分錄填入科目余額表里 發(fā)生額跟期末余額都不平  找了很多次問題了 都沒找出來
麻煩幫我看看 我按剛發(fā)的那筆分錄填入科目余額表里 發(fā)生額跟期末余額都不平  找了很多次問題了 都沒找出來
麻煩幫我看看 我按剛發(fā)的那筆分錄填入科目余額表里 發(fā)生額跟期末余額都不平  找了很多次問題了 都沒找出來
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齊紅老師 解答 2020-11-19 10:36

你現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是平的啊,左右都是8838

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快賬用戶1052 追問 2020-11-19 10:36

但是科目余額表不平

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齊紅老師 解答 2020-11-19 10:37

你虧損,利潤分配,應(yīng)該是借方正數(shù)余額啊

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快賬用戶1052 追問 2020-11-19 10:39

好的,按正數(shù)填上去 發(fā)生額平了 但 期末還是不平

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齊紅老師 解答 2020-11-19 10:40

把你的圖片重新上傳一下

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快賬用戶1052 追問 2020-11-19 10:41

上月期末貸7275 加上利潤分配借方

上月期末貸7275 加上利潤分配借方
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齊紅老師 解答 2020-11-19 10:43

你未分配利潤的借方余額應(yīng)該是=146146.88-7275=138871.88

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快賬用戶1052 追問 2020-11-19 10:46

是這樣,沒錯(cuò),138871.88 但期末數(shù)雖然平了 但跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不一致

是這樣,沒錯(cuò),138871.88 但期末數(shù)雖然平了 但跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不一致
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快賬用戶1052 追問 2020-11-19 10:50

科目余額表期末的數(shù)147709.88 跟資產(chǎn)負(fù)債表的流動(dòng)負(fù)債合計(jì)金額一樣的 并不等跟資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額期末數(shù)還有負(fù)債的所有者權(quán)益總計(jì)期末數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-11-19 11:08

你資產(chǎn)負(fù)債表只體現(xiàn)資產(chǎn)啊,負(fù)債和所有者權(quán)益都在右邊啊

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快賬用戶1052 追問 2020-11-19 11:16

那我要把借方138871.88要移到貸方變負(fù)數(shù)嗎? 還是說就是我剛發(fā)的那張科目余額表就是對(duì)的了

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齊紅老師 解答 2020-11-19 11:28

是的。這樣是對(duì)的哦

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快賬用戶1052 追問 2020-11-19 11:30

這樣是對(duì)的了吧

這樣是對(duì)的了吧
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齊紅老師 解答 2020-11-19 11:39

是的,就是這樣子的

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快賬用戶1052 追問 2020-11-19 11:40

分錄 還是正常的這樣做 借 利潤分配 未分配利潤 貸 本年利潤

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齊紅老師 解答 2020-11-19 11:42

是的,是這樣賬務(wù)處理的

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快賬用戶1052 追問 2020-11-19 11:44

感謝老師詳細(xì)解答

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齊紅老師 解答 2020-11-19 11:49

好的,客氣,幫到你就好

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是的,是這樣賬務(wù)處理的
2020-11-19
借:利潤分配-未分配利潤 674128.15 貸:本年利潤674128.15
2021-01-14
是的這樣是對(duì)的呢?
2022-12-29
可以,這個(gè)可以,可以
2020-11-19
同學(xué)你好 對(duì)的 盈利和虧損都要做的 虧損了是 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
2024-01-09
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