你付款對(duì)方,對(duì)方就給你們開(kāi)多少,才對(duì),應(yīng)該是開(kāi)10600才對(duì)
老師。您好,我是小規(guī)模納稅人,貨物運(yùn)輸發(fā)生了15000的運(yùn)費(fèi),我給對(duì)方開(kāi)發(fā)票時(shí),是不是還應(yīng)該加上450元的稅錢(qián),讓對(duì)方給15450元
我公司銷(xiāo)售10000元貨物,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,對(duì)我公司來(lái)說(shuō)是開(kāi)含稅價(jià)(10000元)給對(duì)方劃算還是不含稅(對(duì)方拿1300稅額)劃算。
我買(mǎi)了10000塊錢(qián)的貨,不含稅,我要讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票要加6%的稅點(diǎn)。我給對(duì)方轉(zhuǎn)了10600元,對(duì)方是應(yīng)該給我開(kāi)10000元的發(fā)票還是10600元
老師,您好,我公司要給對(duì)方開(kāi)具含稅發(fā)票10000元,我們收對(duì)方10個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)的話,應(yīng)該收多少稅錢(qián)?如何計(jì)算的呢?
我收對(duì)方13%、同樣我交給稅局也是13%的情況下~不含稅10000元,含稅:11300元~那我開(kāi)票給對(duì)方,是開(kāi)11300元?還是開(kāi)10000元?如開(kāi)11300元,稅局是收我1469元稅金嗎?那等于我到手沒(méi)有10000元
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒(méi)有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬(wàn)是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤(rùn)分配,貸:應(yīng)付股利,有沒(méi)有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類(lèi)計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉(cāng)庫(kù),年租金18萬(wàn)元,去年開(kāi)始租的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,今年又要開(kāi)始交租金了,我司想讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買(mǎi)設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣(mài)給其他公司69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問(wèn)題,我想問(wèn),假如我通過(guò)一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買(mǎi)這個(gè)設(shè)備,然后再賣(mài)給我公司,我公司再賣(mài)給人家單位,這樣子需要繳納多少錢(qián)稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣(mài)花的稅比較少?