你好 計提的時候,借:財務(wù)費用等科目,貸:應(yīng)付利息 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:本年利潤,貸:財務(wù)費用
結(jié)轉(zhuǎn)本月銀行借款利息如何做會計分錄?
預(yù)提本月銀行借款利息如何做會計分錄
2月1日,企業(yè)從中國工商銀行借入期限6個月、年利率為4.5%、到期一次還本付息的貸款100000元。①取得短期借款時,編制會計分錄如下:②月末計提以上短期借款利息時,應(yīng)編制會計分錄如下:年利息=月利息=編制會計分錄如下:③假設(shè)6個月后的今天,以上短期借款到期,以銀行存款償還工商銀行的本金及利息時,應(yīng)編制會計分錄如下:
2月1日,企業(yè)從中國工商銀行借入期限6個月、年利率為4.5%、到期一次還本付息的貸款100000元。①取得短期借款時,編制會計分錄如下:②月末計提以上短期借款利息時,應(yīng)編制會計分錄如下:年利息=月利息=編制會計分錄如下:③假設(shè)6個月后的今天,以上短期借款到期,以銀行存款償還工商銀行的本金及利息時,應(yīng)編制會計分錄如下:
2月1日,企業(yè)從中國工商銀行借入期限6個月、年利率為4.5%、到期一次還本付息的貸款100000元。①取得短期借款時,編制會計分錄如下:②月末計提以上短期借款利息時,應(yīng)編制會計分錄如下:年利息=月利息=編制會計分錄如下:③假設(shè)6個月后的今天,以上短期借款到期,以銀行存款償還工商銀行的本金及利息時,應(yīng)編制會計分錄如下:
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
老師人力資源公司,一般納稅人,在申報增值稅的時候,附表三還要填寫嗎
我這是一套題,第八個是結(jié)轉(zhuǎn)本月銀行借款利息,沒有讓計提,然后第十題他讓結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用到本年利潤呀
你好,結(jié)轉(zhuǎn)本月銀行借款利息 借:本年利潤,貸:財務(wù)費用 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
后面還有一道題,讓結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,這道大題中只有這一個涉及財務(wù)費用,所以如果這些結(jié)本年利潤貸財務(wù)費用的話,那后面不就感覺。。
你好,結(jié)轉(zhuǎn)借款利息費用,就是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的意思啊 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)