你好!請問你們開了發(fā)票給他們嗎?
我們公司正處于發(fā)展中 公司沒有錢 我們隔壁公司就以貨款的形式轉錢到我們的對公賬戶 其中我們與他們簽訂了協(xié)議之內的 等后面我們有錢了 把之前的協(xié)議作廢 把錢再還他們 并支付他們一定的利息 現(xiàn)在他們公司用另外一個銀行賬戶轉給我們的公司的錢 這個錢 要我們在15天之內歸還給他們 請問老師 歸還的錢應該轉他們哪個賬戶?
老師,出租了兩個辦公室給其他公司、但是對方一分錢都沒有支付給我們,我需要在賬上做嗎,還是等收到錢之后在做
公司要買一塊地,款項已經支付了,最后沒買成。對方沒有錢退還給我們公司,然后公司起訴他們。收到法院轉給我們公司的錢怎么做賬?這筆錢當時未從公司賬戶出。
老師,我們的辦公室交了一年房租,現(xiàn)在有其他人想租我們辦公室,并愿意給我們支付一定補償金,這個補償金怎么做賬呢,需要交稅嗎
老師我們公司幫別人交社保,錢打到賬戶上了,我做分錄是借:銀行存款,貸:其他應收款。但是每個月都自動從賬戶上扣了,但是我一直沒有做賬,所以現(xiàn)在賬上還是之前他打給我的那些錢,我要怎么給他沖平
老師您好公司員工父母生日,公司要給200分禮金,我轉賬給他怎么備注
公司租賃個人門面房作辦公用房,如果合同約定開票稅費由公司承擔,開票的稅費怎么計算
老師,我是一般納稅人,客人是小規(guī)模企業(yè),卻要求我們開普通發(fā)票,請問可以嗎?我們開專票對客人也沒有影響呀
老師,去取得數(shù)電發(fā)票,還需要供應商提供xlm格式的去下載保存嗎
生產設備租賃費每月5.4萬,租了大半年,之前都沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在不租了,對方一次性開發(fā)票過來,該費用計入生產費用—租賃費,導致當月生產成本過高,當月得毛利率很低,這種情況該怎么處理
制造業(yè)買的1000元的機械設備應該計入什么科目?
公司銀行賬戶與個人往來款頻繁有稅務風險嗎
怎么做合并資產負債表
請問,原材料庫存比實際偏大,應付帳款貸方不少遺留未付,實際無須付的款項,兩者可以對沖嗎
工商年報數(shù)據(jù)比對一般只比對前一年數(shù)據(jù)對嗎?比如說25年6月份填填報24年數(shù)據(jù),那么只會比對這一年的數(shù)據(jù)是否有問題,一般不會比對往期申報數(shù)據(jù)是否有誤對嗎?
沒有的,但不知道對方得不得給我們,我們當時只是分租出去,領導說讓我賬上要體現(xiàn),但是我又沒有收錢,又沒有給人家開發(fā)票
賬上體現(xiàn)那就要每個月計入收入掛他們的應收賬款
可不可以不掛呢?等他們把錢給了才做
企業(yè)會計是按照權責發(fā)生制做賬沒有收到錢也應該做賬哦
好的哈。我現(xiàn)在補上可以嗎?他們之前沒有給財務說還有兩家公司房租沒有給我們
這個是可以補的哈
好的,老師年底必須把其他應收款-備用金沖平嗎?如果有些借款,他們發(fā)票要一月才給我們,也是開的1月發(fā)票 沒有在12月收到,這種就不能在12月沖他的備用金借款
這個沒有規(guī)定什么時候一定要沖平,收到錢就可以沖平啦,但是站在公司角度最好是盡快收回其他應收款。掛他們的其他應收款應該是其他應收款--某某公司哦
我是說的員工日常備用金
員工預支備用金分錄是嗎