你好!你們當時編碼切實的是幾位的?如果是兩位的就只能增加三級科目了。

老師你好 我想咨詢下 如果我現(xiàn)在想財務報表往來科目重分類 那我其他應收款現(xiàn)在在借方 我是直接把這個數(shù)字加在其他應付款金額上就可以了么
你好老師我想咨詢一下,我現(xiàn)在其他應付二級科目已經(jīng)設置99個了,還要添加一個新名字怎么辦呢
老師好,我想把其他應付的一些公司名跟個人分別歸納成兩個2級科目 但是已經(jīng)設置了很多公司跟個人的明細科目 請問怎么設置
你好我想咨詢一下,如果付款給供應商賬戶或者其他錯了款項又被退回,這種流水是必須要體現(xiàn)在賬上面嗎?如果是那我設置科目客戶名稱的時候是設置錯誤賬戶名稱?然后付正確的賬戶時又設置正確的賬戶名稱?或者有沒有其他辦法
老師啊,請問一下,就是我們有一個往來的應付賬款,下面二級科目那個公司名字寫錯了,那個名字錯了一個字,是五月份的憑證,現(xiàn)在我要把它改成正確的,需要怎么改動呢?是重新設置一個應付賬款二級科目,還是在原來基礎上把錯誤的字改為正確的字?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調,需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉股可以零元轉,資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
比如說其他應付款-趙金寶
那我現(xiàn)在設置99個了,不能再增加了,這個是其他應付款-馬振華
你好!你們科目編碼是怎么設置的,有沒有三級?將最后一個二級科目改成其他在下面增三級。