你好,同學(xué)計入管理費-租賃費和業(yè)務(wù)招待費
老師,我們保安分公司,昨天有活動,是另一個分公司派來的人給我們幫的忙,那么他們這部分人的工資,住宿費,餐飲費,交通費,我應(yīng)該怎么入賬?這個分公司人員工資部分不給我們開發(fā)票,那么這個工資我應(yīng)該怎么付?是需要給他們每一個人申報個稅嗎?
老師,我們保安公司,有個半天的活動我們找了一家人力資源公司給我們找的人,我們給他們租的車費以及買的早餐,這兩樣應(yīng)該記入什么費用里???
老師,我們保安公司差額納稅,之前有個活動,我們找的人力資源公司,是不是付給他的錢以及為他的員工租的車 餐費在開發(fā)票的時候都可以算做成本 確認差額
老師,我們保安公司,有個活動直接找的人力資源中介,付給他的這個錢可以記主營業(yè)務(wù)成本嗎?這部分需不需要計提?
#提問#,老師,我們找外面的人力資源公公司、以后用他們給我們提供服務(wù),他們給我們打了一個合同保證金,這屬于勞務(wù)費押金嗎?
德邦物流,收款是上海德邦,開票方是杭州德邦,能報銷嗎
老師你好,我們單位是軟件開發(fā)企業(yè),我們自己研究個項目買了一個相關(guān)的設(shè)備,這個設(shè)備是否可計入研發(fā)支出—資本化支出,后期記到無形資產(chǎn)
老師這下面的意思是需要我公司給他扣個稅嗎
我們法人在兩家單位報個稅,另一個單位是0申報,那減除費用標準5000那里需要改嗎
老師好,公司辦公室裝修,收到的發(fā)票上面有PVC板,亞克力板,還有日用雜品*活動鞋子等,請問這個應(yīng)該怎么做會計分錄?
老師,如果我們在產(chǎn)品還沒有生產(chǎn)好就開票出去,這時的成本要怎么暫估還是怎么做?
老師 工商年報中,認繳期限寫到什么時候
老師請教下,在2024年10月份多分攤了一筆費用是2750元當(dāng)時是 借 管理費用 辦公費2750元 貸 長期待攤 軟件費用2750元 然后在2025年1月份發(fā)現(xiàn) 在2025年就做 借 長期待攤軟件費用 2570元 貸 未分配利潤 2750元 這樣就出現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表勾機關(guān)系相差2750元,這樣要怎么來調(diào)成一樣的勾機關(guān)系
24年企業(yè)所得稅忘記計提了,25年5月有補繳怎么寫分錄
老師請問一下 科目余額表 貸方 應(yīng)付賬款 出現(xiàn)負數(shù)正常嗎
老師,我們開差額發(fā)票,那么給甲方開發(fā)票的時候,這兩樣費用是可以算在人員成本里面嗎?
你好,同學(xué),可以算在人員成本里面
好的,謝謝老師。
不客氣,方便給個好評,謝謝