你這里圖二是正常的數(shù)據(jù),然后出現(xiàn)一些情況要修改。 我將修改的數(shù)據(jù)給你,你在原有基礎(chǔ) 上調(diào)整一下,就是填寫在圖三的數(shù)據(jù)。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增加? 4000*18*17% 消費(fèi)稅視同銷售4000*24*620/998*220 銷項(xiàng)稅額增加150000*17%
這兩道題的具體步驟是怎么寫的
這道題又應(yīng)該怎么寫具體步驟
老師,我想問一下這道題的具體步驟應(yīng)該怎么寫
老師,請問這道題怎么寫,請寫出具體步驟
老師,這道題請寫出具體步驟
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師,個人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請,帳上有研發(fā)費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師,個人給公司維修機(jī)械,個人需要給公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個人除了代開發(fā)票外,公司需要給個人代扣代繳個人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因?yàn)槊鎸Φ氖巧⒖停砸膊婚_發(fā)票,我可以給他報(bào)無票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費(fèi)10000怎么記賬
老師,9月1號借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
老師,公司支付廣告費(fèi),現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,如果該比廣告費(fèi)退款了,我們錄現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金負(fù)數(shù)體現(xiàn),還是選擇收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金呀
@董孝彬老師,請問在線嗎
下面的審計(jì)說明和調(diào)整分錄,老師你可以具體寫一下嗎
具體應(yīng)該怎么調(diào)整呢
說明,你可以 員工福利部分,不可抵扣進(jìn)項(xiàng)。 員工福利部分,消費(fèi)稅視同銷售。 少計(jì)銷售收入,調(diào)增增值稅銷項(xiàng)稅額。 借,X費(fèi)用,福利費(fèi) 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)? 消費(fèi)稅 借,主宮業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 銷項(xiàng)
這些分錄的金額對應(yīng)的就是上面調(diào)整出來的金額嗎
是的, 你計(jì)算金額 ,帶上來
好,那我試試
嗯嗯,你按這個思路處理
老師,這個表我還是不會填列,您能填一次給我看看嗎?還有就是您前面說的那個消費(fèi)稅視同銷售這一項(xiàng)的數(shù)據(jù)填在那個表格里的哪一欄里?
你可以把這個數(shù)據(jù)填上去,我給你檢查。
老師您前面說的那個消費(fèi)稅視同銷售這一項(xiàng)的數(shù)據(jù)填在那個表格里的哪一欄里?
老師您看看是不是這樣