你好! 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入

老師,你好,我們單位收到了一筆事業(yè)服務(wù)中心雙重預(yù)防機(jī)制打來(lái)的補(bǔ)助款,該怎么記賬
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個(gè)單位去年打了一筆錢(qián)30000到我們公司,當(dāng)時(shí)備注的補(bǔ)助然后我直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,這個(gè)月老板說(shuō)這30000是該單位存在我們賬戶要買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品的錢(qián),已經(jīng)從公司賬戶打還給對(duì)方了,接著對(duì)方因?yàn)橘I(mǎi)了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個(gè)要分別怎么入賬呀?我之前做錯(cuò)的賬怎么調(diào)呢?
老師,我是事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。 收到一筆往來(lái)現(xiàn)金,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款。支出的時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)該怎么記賬!預(yù)算會(huì)計(jì)又該怎么記賬
老師,你好,有一筆撫恤金由養(yǎng)老中心轉(zhuǎn)到我單位基本戶上,發(fā)放的時(shí)候也應(yīng)該從基本戶發(fā)放,但出納從零余額賬戶支付了。本來(lái)基本戶收的時(shí)候財(cái)務(wù)掛一個(gè)其他應(yīng)付款,支的時(shí)候沖一個(gè)其他應(yīng)付款就行了,不用做預(yù)算會(huì)計(jì),現(xiàn)在從零余額賬戶支了,收到這筆錢(qián)和支出這筆錢(qián)的時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該分別怎么做賬啊?
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財(cái)政局撥付了一筆項(xiàng)目資金,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款收入年末,財(cái)政局說(shuō)一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
多欄式明細(xì)賬是從第一頁(yè)的背面開(kāi)始寫(xiě)嗎,正面是不是可以空著不用寫(xiě)
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買(mǎi)的是399的課程
老師,電商的贈(zèng)品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對(duì)?賬是怎么做的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司2010年買(mǎi)的車(chē),當(dāng)時(shí)是營(yíng)業(yè)稅,現(xiàn)在賣(mài)車(chē)我們需要開(kāi)票,是開(kāi)9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢?
老師,刷單的一般運(yùn)營(yíng)是怎么搞的?我們用聚水潭的系統(tǒng),是有標(biāo)記刷單的嗎
老師 收到物業(yè)開(kāi)據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個(gè)
我們?cè)诟S溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣(mài)不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬(wàn)套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對(duì)應(yīng)2萬(wàn)元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬(wàn)元),財(cái)務(wù)上是如何處理?這筆支出,工廠需要給我們開(kāi)發(fā)票嗎?開(kāi)的什么類(lèi)型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個(gè)500萬(wàn)合法的拿到兜里不用繳稅,或者說(shuō)少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷(xiāo)售的牛肉干按9的稅率來(lái)的,菌類(lèi)普票按免稅開(kāi),專(zhuān)票按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)我們的稅率來(lái)錯(cuò)了,要查去年和今年的,我們應(yīng)該怎么辦呢?這種情況稅務(wù)會(huì)怎樣處理呢?
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫(xiě)?


老師,這筆款下個(gè)月就又付出去了,只是在賬上待一下,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)計(jì)入補(bǔ)貼收入,這樣對(duì)嗎
相當(dāng)于你們是幫別人代收這筆錢(qián)嗎?
是的,老師
那就不算收入,做以下分錄: 借:銀行存款 ? 貸:其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)給別人時(shí)分錄: 借:其他應(yīng)付款 ? 貸:銀行存款
好的,老師,謝謝了
不客氣,祝你工作順利!