同學(xué)你好, 理論上是可以的,收到的負(fù)數(shù)可以放到支付里面,支付的負(fù)數(shù)可以放到收到里面,實(shí)務(wù)中,如果金額不是很大,應(yīng)該還是可以的,如果金額大,可以單獨(dú)記錄一下再放進(jìn)去,希望能幫助到你。 繼續(xù)加油哦!
現(xiàn)金流量表支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金項(xiàng)目是負(fù)數(shù)怎么調(diào),可以把負(fù)數(shù)調(diào)到收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金項(xiàng)目里嗎
現(xiàn)金流量表怎么弄,出現(xiàn) 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 負(fù)數(shù),支付的其他與經(jīng)常活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 負(fù)數(shù)
現(xiàn)金流量表,收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金有哪些科目,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金有哪些科目
老師現(xiàn)金流量表里收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金可以是負(fù)數(shù)嗎
這個(gè)現(xiàn)金流量指定中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目是選“支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”,然后金額填負(fù)數(shù),還是選“收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”,然后金額填正數(shù)
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話(huà)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫(xiě)
老師我是個(gè)體工商戶(hù),我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來(lái)的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
本財(cái)年發(fā)現(xiàn)上一財(cái)年多計(jì)提稅金,本財(cái)年應(yīng)該如何沖銷(xiāo)
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