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老師好!我們公司今年申請高新企業(yè)認定通過了,17-19年發(fā)生的研發(fā)費用合計1183.6萬元,是否可以追溯做加計扣除?是按照1183.6*0.75*0.15來算免征的企業(yè)所得稅嗎,該怎么操作?

2020-11-13 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-13 18:19

你好,同學。如果你是高新,自行研發(fā),可以加計扣除的。是的,計算正確的

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快賬用戶4443 追問 2020-11-13 18:32

但是今年的匯算清繳時間已經(jīng)過了,而且我們公司沒有交那么多企業(yè)所得稅,19年也就交了15萬左右的企業(yè)所得稅,而算出來的研發(fā)費加計扣除可以少交的所得稅有100多萬,明年做匯算清繳的時候肯定沒有扣除完,是可以留到以后年度再扣除嗎,還是可以向稅局申請退稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-13 19:23

沒扣完,什么意思。 你這如果預交多了,匯算時存在退,是可以去申請退的 如果是虧損,可以后面彌補虧損的

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快賬用戶4443 追問 2020-11-13 19:56

就是按17-19年的研發(fā)費用算可以加計扣除100多萬的,但是明年如果我實際才加計扣除50萬就不用交稅了呢?那另外的50多萬是不是可以留到2021年再做加計扣除?或者說我明年如果加計扣除100多萬那就會虧損了,是可以這么理解嗎?這個問題我一直沒想明白

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齊紅老師 解答 2020-11-13 20:12

你該 加計多少就加計多少,多的是虧損,你后面繼續(xù)抵扣彌補

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快賬用戶4443 追問 2020-11-13 20:21

好的,明白了。另外我還想問個問題,高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)是不是有區(qū)別,加計扣除比例一樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-13 20:22

這里如果是自行研發(fā),加計的扣除是一致的

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快賬用戶4443 追問 2020-11-13 20:23

好的,非誠感謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2020-11-13 20:25

不客氣,祝你工作愉快。幫我好評一下,謝謝。

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你好,同學。如果你是高新,自行研發(fā),可以加計扣除的。是的,計算正確的
2020-11-13
你好,這個你要聯(lián)系當?shù)氐亩悇沾髲d,這個是需要去他們那里提交資料的,而且要專管,員審核通過的,其實并沒有那么簡單的。
2022-11-15
同學你好 這里面的問題是一環(huán)套一環(huán)的,從稅務局的角度來說,你當然是可以放棄研發(fā)費用加計扣除的,這個他們是不會管的,但你沒有研發(fā)費用的話,高新技術企業(yè)的資質就會有問題,因為高新技術企業(yè)對于研發(fā)費用的比例是有要求的,你完全沒有研發(fā)費用,可能都無法維持高企的資質。 研發(fā)費用加計扣除當然不是一定需要專利支撐,但每年支出大量研發(fā)費用,什么東西都沒有做出來,連個專利或者軟著都沒有,時間長了也說不過去的,所以為了避免風險,最好是有專利來支撐
2021-11-30
同學你好 研發(fā)支出就可以享受
2022-10-27
您好!數(shù)字關系可以寫清楚點嘛? 如果就多交2900多,這個金額很少了,交了最好
2023-05-25
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