你好,同學(xué)20萬的是專票還是普票
請問一下,小規(guī)模納稅人,本季度開了100萬免稅發(fā)票,20萬1%稅率的發(fā)票,那這季度要不要上增值稅呢?
請問小規(guī)模納稅人,上個季度開了100萬的發(fā)票,沒有享受免稅優(yōu)惠,下個季度,開了20萬,可以享受免稅嗎?
老師你好!小規(guī)模納稅人,季度開普票20萬,開免稅發(fā)票35萬,季度開發(fā)票總額55萬,交多少增值稅!
請問小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開發(fā)票是免稅 季度超了45萬要交增值稅嗎?
請問小規(guī)模納稅人,如果增值稅普票開了30萬,增值稅專票開了20萬,季度報增值稅的時候,按多錢報稅呢,小規(guī)模納稅人不是一季度45萬以內(nèi)免稅嘛
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
普票,老師
你好,同學(xué),那可以享受免稅的
那這個增值稅不是按全部銷售額算的嗎?
銷售額填寫到免稅收入那張表,季度不超過120免稅
120?不是30萬嗎
錯了,年度120萬,季度30萬,你這120萬要全額繳稅了
是全年開正常開1%稅率的發(fā)票超了120萬就要交稅嗎?不含免稅發(fā)票的哈?
是全部的銷售額,包括免稅銷售額,免稅的是什么業(yè)務(wù)
是技術(shù)開發(fā)免的,那我們之前也開過票的,所以這個季度是會上稅的嗎
你好,技術(shù)開發(fā)這部分還是免得,但開的1%那20萬不能免了
為什么呢
你好,同學(xué),季度銷售額超過30萬了,技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)本身是免稅的