這個(gè)是藍(lán)字%2B紅字去申報(bào),填寫13%貨物下面
老師,你好,公司是汽車銷售公司,開具的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票和增值稅專用發(fā)票增值稅申報(bào)匯總填第一欄嗎?
老師您好 請問:公司是一般納稅人,汽車銷售公司,上月開具一張機(jī)動(dòng)車負(fù)數(shù)發(fā)票,本月增值稅申報(bào)怎么進(jìn)行申報(bào)?謝謝
你好,老師,本月開了一張紅字發(fā)票,銷項(xiàng)稅是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表怎么報(bào)呢?,謝謝
老師,你好。請問我物流公司賣了公司名下的車輛,開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要申報(bào)增值稅嗎?或者需要申報(bào)稅種,賣了80000元具體怎么計(jì)算,謝謝。
老師好!公司使用過的小車銷售給個(gè)人,二手市場開了一張銷售統(tǒng)一發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)時(shí)涉及到要繳哪些稅?怎么申報(bào)?謝謝!
請問老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
請問開具的機(jī)動(dòng)車發(fā)票申報(bào)時(shí)填開具其他發(fā)票欄嗎?
是的,是的,其他發(fā)票下面