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老師您好 請(qǐng)問(wèn):公司是一般納稅人,汽車銷售公司,上月開(kāi)具一張機(jī)動(dòng)車負(fù)數(shù)發(fā)票,本月增值稅申報(bào)怎么進(jìn)行申報(bào)?謝謝

2020-11-13 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-13 10:53

這個(gè)是藍(lán)字%2B紅字去申報(bào),填寫13%貨物下面

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快賬用戶6553 追問(wèn) 2020-11-13 11:46

請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具的機(jī)動(dòng)車發(fā)票申報(bào)時(shí)填開(kāi)具其他發(fā)票欄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-13 11:51

是的,是的,其他發(fā)票下面

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這個(gè)是藍(lán)字%2B紅字去申報(bào),填寫13%貨物下面
2020-11-13
同學(xué)你好 開(kāi)具的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票和增值稅專用發(fā)票增值稅申報(bào)匯總填第一欄
2020-11-05
你好,你勾選了嗎 在35藍(lán)附表二。
2021-11-11
認(rèn)證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,需要先對(duì)這張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。在認(rèn)證平臺(tái)上,將整張發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證操作,這是確保發(fā)票信息能夠正常進(jìn)入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認(rèn)證后的發(fā)票信息會(huì)包含可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額等相關(guān)數(shù)據(jù)。 填寫增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報(bào)表附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中,先將整張發(fā)票認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在?“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。 對(duì)于未銷售的?4?輛車對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。計(jì)算未銷售車輛對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以通過(guò)發(fā)票上的稅額按車輛數(shù)量比例進(jìn)行劃分。例如,假設(shè)整張發(fā)票稅額為?50000?元,5?輛車平均分?jǐn)偠愵~,每輛車對(duì)應(yīng)的稅額為?10000?元。那么對(duì)于未銷售的?4?輛車,需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為?40000?元,在?“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項(xiàng)目用”(這里假設(shè)未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫?40000?元。 正常申報(bào)已銷售車輛部分的進(jìn)項(xiàng)稅額: 已銷售的?1?輛車對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?10000?元,按照正常的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)流程,在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)可以進(jìn)行抵扣。這部分進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)參與到增值稅一般納稅人申報(bào)表主表的?“進(jìn)項(xiàng)稅額”?欄目的計(jì)算中,從而減少當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2024-12-05
同學(xué),你好 按照開(kāi)票軟件的匯總數(shù)填就可以了
2021-08-05
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