你好 按應(yīng)收賬款和預(yù)收 賬款借方金額填寫(xiě)應(yīng)收項(xiàng)目金額?
某企業(yè)應(yīng)收賬款明細(xì)賬,借方余額合計(jì)為280000貸方余額合計(jì)為73000假設(shè)不存在預(yù)收賬款則資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款項(xiàng)目為()a606320b729320c207000d280000
應(yīng)付賬款”總賬貸方科目余額65000萬(wàn)元,其明細(xì)賬貸方余額合計(jì)95000萬(wàn)元,借方明細(xì)賬余額合計(jì)30000萬(wàn)元;“預(yù)付賬款”總賬借方科目余額36000萬(wàn)元,其明細(xì)賬借方余額合計(jì)93000萬(wàn)元,貸方明細(xì)賬余額合計(jì)57000萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目填列金額為( )萬(wàn)元
請(qǐng)問(wèn)“某企業(yè)應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額合計(jì)為280000元,貸方余額合計(jì)為73000元,則資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款凈額項(xiàng)目為多少元?”
期末,某企業(yè)“預(yù)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目方余額合計(jì)20萬(wàn)元,“應(yīng)收賬款”所屬各明細(xì)科目借方余額合計(jì)60萬(wàn)元,貸方余額合計(jì)20萬(wàn),“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為30萬(wàn)元,計(jì)算該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目期末余額。 這道題的答案為啥是50萬(wàn)呀?
某企業(yè)應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額合計(jì)為280000元,貸方余額合計(jì)為73000元,則資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款凈額項(xiàng)目為多少元?
老師就是湖南的社保增員減員在哪里操作,,電子稅務(wù)局上面不可以
老師就是年度繳費(fèi)工資調(diào)整什么時(shí)候會(huì)用到?
1.公司汽車的油費(fèi),修理費(fèi)可以計(jì)入什么科目?2.8月份的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以先不抵扣嗎?記賬憑證先做進(jìn)去。
單位買了一個(gè)新車,上牌費(fèi)、車輛購(gòu)置稅、保費(fèi),分錄分別怎么寫(xiě)?
原材料已經(jīng)入庫(kù),但是供應(yīng)商既沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我們也沒(méi)有付款,怎么入帳?
中介勞務(wù)費(fèi),付款時(shí)備注什么比較好?做賬時(shí)怎么寫(xiě)分錄
老師,我們公司是一家新公司,專門(mén)給學(xué)校配送大米,食用油,饅頭,面粉,胡椒粉等,一般納稅人,那我給學(xué)校開(kāi)票,大米,面粉,油這些稅率開(kāi)多少啊,13還是9,胡椒粉是13還是9?
老師,電費(fèi)分割單要把所有分割單位都寫(xiě)上嗎?(其中有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的,這種開(kāi)發(fā)票的也要體現(xiàn)在分割單里嗎?)
老師,從成本核算開(kāi)始到閉環(huán)怎么做,流程是什么樣的,尤其/是生產(chǎn)不良報(bào)廢和來(lái)料不良,就是我從買料到生產(chǎn),出現(xiàn)的不良品。報(bào)廢不良是入什么科目?
請(qǐng)問(wèn)每月結(jié)賬都要用本年利潤(rùn),還是年尾再用??jī)煞N都可以?
那就是28萬(wàn)元?
你好 對(duì)的 填寫(xiě)?就是28萬(wàn)元