你好,可以報(bào)銷(xiāo),但是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
員工報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi),飛機(jī)票是開(kāi)的增仾稅普通發(fā)票,但備注欄沒(méi)有旅客姓名,進(jìn)項(xiàng)可以抵嗎
老師在嗎 ?請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷(xiāo)機(jī)票款,沒(méi)有機(jī)票,只有旅行社的代理服務(wù)發(fā)票 ,沒(méi)有顯示旅客姓名,備注欄有行程信息, 可以嗎?這樣還能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 可以報(bào)銷(xiāo)嗎
老師,員工機(jī)票電子普通發(fā)票,備注欄沒(méi)有航班及旅客信息,啥也沒(méi)有,能報(bào)銷(xiāo)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)公職人員出差的機(jī)票發(fā)票備注欄沒(méi)有航班信息,可以報(bào)銷(xiāo)機(jī)票費(fèi)用嗎
老師好,一家防水公司開(kāi)給我們的電子普通發(fā)票,是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,1是銷(xiāo)售方開(kāi)戶(hù)行及銀行賬號(hào)沒(méi)有信息,2是備注欄上也沒(méi)有工程名稱(chēng)和地點(diǎn)信息,這張發(fā)票我們可以用嗎?
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買(mǎi)的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開(kāi)單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊(cè)的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個(gè)發(fā)放股利怎么去算利潤(rùn)留存率?
老師,A公司跟B公司一直有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái),A公司以付工程款形式付款600萬(wàn)給B公司,然后讓B公司以退款方式轉(zhuǎn)回給A公司,這樣操作對(duì)B公司有哪些影響?