你好,可以代付款協(xié)議
上個(gè)月客戶從A基本戶打工程款到我們基本戶,但是讓我們發(fā)票開(kāi)給了B公司,A和B是集團(tuán)公司,開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方公司名稱跟打款的公司名稱不一樣,賬務(wù)要怎么做?我們是一般納稅人
老師好,我們公司收到一筆貨款是私賬打到公賬上的,但是我們開(kāi)發(fā)票出去是開(kāi)給對(duì)方公司名稱,這個(gè)符合財(cái)務(wù)制度嗎?如果不符合,我們公司應(yīng)該怎么做?
您好,我們公司收到一筆銀行貸款受托支付,對(duì)方付款名稱是個(gè)人(合作公司法人),但是合同是我們公司與對(duì)方公司簽訂的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票我們開(kāi)給誰(shuí),能否開(kāi)給對(duì)方公司,合同需要怎么重新約束嗎
我公司賬戶上收到一筆客戶給的貨款,但是客戶是用一個(gè)與我們公司沒(méi)有業(yè)務(wù)公司賬戶打的款,而且也不需要我們開(kāi)票給他,請(qǐng)問(wèn)真么做可以嗎?要是不合理應(yīng)該如何改正?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)怎么查一家公司是否適用加計(jì)抵減政策,我們公司是一家合伙公司,平常報(bào)賬是對(duì)方財(cái)務(wù),對(duì)方財(cái)務(wù)說(shuō)公司并不符合這個(gè)政策,但是我們公司是租賃公司,是符合的,我感覺(jué)對(duì)方在騙我
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
沒(méi)有這個(gè),
你好,可以補(bǔ)充一個(gè)的
要蓋公章什么的嗎?沒(méi)有別的辦法嗎?
你好,如果數(shù)額比較少就不用管啦