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老師 上個(gè)月增值稅收入本月多申報(bào)了一毛錢 這個(gè)月再申報(bào)的時(shí)候 發(fā)現(xiàn) 本年累計(jì) 就多了 和利潤表就對不上了 咋辦呀

2020-11-12 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-12 12:20

你好 去修改你上月的申報(bào)表? ? ? ?才行? ??

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你好 去修改你上月的申報(bào)表? ? ? ?才行? ??
2020-11-12
您好,是可以的,謝謝!
2021-01-23
不會的 紅沖收入 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你的增值稅和所得稅收入一致
2021-09-28
你好? ?不用在加了。? 再加你就多報(bào)了??
2021-06-02
您好,利潤表的主營收入2660,主營成本2240,利潤總額2660-2240等于420
2023-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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