你好 紅沖發(fā)票直接在開票系統(tǒng)去開票即可 不需要去稅局備案
老師,小規(guī)模取票跨月沖紅需要去稅務局報備在開具嗎
老師,小規(guī)模納稅人開具的專票,現(xiàn)在跨月退回,要開紅字信息表嗎
老師 跨月紅沖的發(fā)票,當月是否還需要做賬了?(小規(guī)模納稅人,11月開票,12月紅沖部分發(fā)票)?
老師小規(guī)模開專票跨月需要紅沖,怎么操作
公司是小規(guī)模 上個月開了普票,這個月需要做廢紅沖,這個要怎么操作需要去稅務局辦理嗎?
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費種認定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
供應商給開的進項票,是不是無論多長時間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務局查出來
請問:這道題bc不對嗎
怎么看企業(yè)屬于什么行業(yè)???
老師,麻煩幫我看下為什么不是600*25%呢,實際發(fā)生600,所以前面遞延所得稅資產(chǎn)可以沖會600呀
老師,我想問一下,提前通過公戶付給農(nóng)產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品購貨款,我咋記分錄,是不是后期得補開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
只收到了一張入庫通知單,應該怎么做賬?
我看百度上說先要弄個申請蓋章去稅務局,拿到通知后再開紅字發(fā)票
你好? 你是普票的話? ?不需要的??
我之前專票對方?jīng)]抵扣,我直接開的紅字發(fā)票,沒去稅務局,不過現(xiàn)在還沒沖完不知道有事沒
你好? ? ? ? 你是小規(guī)模 沒有抵扣退還給你們 。 你們是開自己開的專票出去 是嗎? 你沒有紅沖 是為啥? ?是因為發(fā)票開錯了 要紅沖嗎?
之前那個是一般納稅人,發(fā)票碼沒對上,第二個月沖紅,當月開金額比較大,用的進項抵扣了,但是次月開票金額小,紅沖不了了,紅沖的話銷售金額是負數(shù),所以一直沒沖掉
這個紅沖的時候我沒去稅務局報備,直接開的紅字發(fā)票,沖了一部分
? 那你也得先去紅沖。? 紅沖了之后 你在去 稅務局申請負數(shù)申報就行了。? ?
啊?當時一直沖不完就等著銷售額大了之后沖完,現(xiàn)在離職了不知道怎么弄了
18年5月份開錯了,到現(xiàn)在還有10幾萬沒充完,不知道有沒有事
你好? ? ? 那接手的人盡快去紅沖。 而且你們這樣紅沖的業(yè)務 還可以申請退稅的? ?(如果之前確實多繳納了稅費的)? 可以紅沖 現(xiàn)在補紅沖哈?
沒有多交,之前都用進項抵了,就是現(xiàn)在一直在哪放著
你好? ? ?那你說要紅沖是因為什么 ?? ? ? ?
現(xiàn)在都離職半年了,當時我給他說等到金額大的時候在沖,但是這樣拖著公司如果有天倒閉了,稅務上是不是過不去啊
編碼對不上啊,開錯了不得紅沖嗎
紙質(zhì)發(fā)票盒電腦發(fā)票碼對不起來才要紅沖的
你好? ? ?那你就聯(lián)系? 接手的人趕緊紅沖。? ? ?先紅沖處理。? 你都開錯了那么久了 及時去紅沖了。? ? ?就算紅沖了是負數(shù)了 也得據(jù)實報就行了。? 別等著金額大 萬一一直沒有大金額? ? 紅沖不了 。到時稅務局問道會有問題的。? ? ?
到時候會追責到我是嗎
剩下的金額需要去稅務局報備嗎
報備完在開嗎?
你好? ? ?不用去報備。 你們系統(tǒng)可以直接開票的 紅沖的。? ?讓接手的人該沖沖掉 。? ?追責這個應該不會到你的? ?
嗯,當時我開了紅字信息發(fā)票,就是沒開紅字發(fā)票,那沖了報稅負數(shù)去找稅務局嗎
你好盡快去開? ? ?你在開票系統(tǒng)去開 這個紅字發(fā)票開的時候會不會通過? ?能通過就不找稅務局了。 如果時間久了開不了紅字發(fā)票就找稅務局那邊給你刪除紅字信息表 重新來開紅字信息表 在開紅字發(fā)票了? ? ?