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Q

請問老師,派遣員工,自己補交之前8個月的養(yǎng)老,自己把把錢轉(zhuǎn)到對公賬戶,請問分錄怎么做啊

2020-11-10 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-10 23:34

你好。補繳時,借:管理費用-社保,貸,銀行存款,借,銀行存款,貸“其他應付款-xxx

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快賬用戶5617 追問 2020-11-10 23:43

這個會不會不平啊

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齊紅老師 解答 2020-11-10 23:45

你好,最后費用與他的個人往來對沖就平啦,因為這些錢是他自己付的,不能計入公司的費用

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快賬用戶5617 追問 2020-11-11 07:57

就是因為我們是勞務派遣公司,買社保都是很多,都混在一起了

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快賬用戶5617 追問 2020-11-11 07:57

這個分錄,就是不知怎么做

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齊紅老師 解答 2020-11-11 12:42

你好,借:管理費用-社保(負數(shù)),借:其他應付款-XX

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你好。補繳時,借:管理費用-社保,貸,銀行存款,借,銀行存款,貸“其他應付款-xxx
2020-11-10
借銀行存款貸其他應付款 支付做相反的分錄。
2020-11-11
再做主營業(yè)務收入,同時借記其他應付款
2023-01-10
你好,學員,可以按照分紅的
2022-03-10
企業(yè)管理費用 貸其他應付款 借其他應附付款 貸銀行存款
2022-05-10
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