您好,嚴(yán)格講是要按結(jié)算單金額申報印花稅的。
老師,我公司一般納稅人,承包了鋁合金門窗安裝服務(wù),每個月都有一個結(jié)算單,按結(jié)算單的金額70%付款,所以每個月開票也按結(jié)算單金額的70%開,那我申報印花稅是按開票金額還是按結(jié)算單申報?
老師,企業(yè)是和銀行合作做貸款業(yè)務(wù),企業(yè)收入就是銀行支付按貸款利息支付。業(yè)務(wù)員每做一筆貸款按放貸金額*3%結(jié)算業(yè)務(wù)費。業(yè)務(wù)員的每單收入都是以萬為單位的。那這個費用怎么申報個稅呢?
我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司,收到各合作單位預(yù)付全年或半年款,記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款,然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費,以每個月實際發(fā)生的費用(也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費)結(jié)算確認(rèn)為每個月收入。但9-10月當(dāng)中,有一半以上已發(fā)生(也就是應(yīng)結(jié)算的費用)未開具增值稅票。在做當(dāng)月收入時,是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢?還是按已開票的收入做賬?。如果按實際應(yīng)結(jié)算的金額入賬,就會存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入,在11月是要進(jìn)行補開的
老師 裝卸費需要交印花稅嗎 ? 合同是單獨跟裝卸公司簽一年,內(nèi)容寫的是產(chǎn)品裝卸單價沒有寫金額;結(jié)算是每個月開一次發(fā)票結(jié)算一次
老師您好,請教一個專業(yè)問題, 1、結(jié)算方式:A公司的軟件委托B公司銷售,相當(dāng)于B公司是一級代理,預(yù)收款都在A公司,開票主體也是A公司給客戶,A公司給B公司結(jié)算70%,這里是成本,收入相當(dāng)于都是A公司全額計算的,申報的也都是按開票金額 , 2、2025年的結(jié)算方式,B公司將軟件與B公司自己公司的課程產(chǎn)品一起打包售賣,由B公司開票給客戶,針對已交付的軟件產(chǎn)品,B公司按30%結(jié)算給A公司,這種模式實行了半年后,但這里對比去年A公司的收入少了很多,也是按開票金額申報的營業(yè)收入, 注:這里的軟件產(chǎn)品金額是19800,A收款結(jié)算給B時,19800*70%,B結(jié)算給A時,19800*30%,我的訴求是通過1和2結(jié)算模式,怎樣可以找出差異金額有多大?
老師有點暈了,會計分錄設(shè)計沒有閉環(huán),我接到一個任務(wù),就是要站在食堂的角度上,(食堂沒有專門銀行賬戶)收集學(xué)校和餐飲公司的支付憑證作為附件,面反映學(xué)校食堂的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
非貨幣性資產(chǎn)交換,不是涉及金融資產(chǎn)的都不行嘛,為什么換出資產(chǎn)是長期股權(quán)投資就可以?長期股權(quán)投資還一定是權(quán)益法確認(rèn)的而不是成本法確認(rèn)的,說是涉及到企業(yè)合并
老師,個體戶首次登錄自然人電子稅務(wù)局,申報經(jīng)營所得個稅,0收人,就經(jīng)營者一人,非要在代扣代繳采集人員信息嗎
如果制造費用是前期科目制造費用是負(fù)數(shù),我再結(jié)轉(zhuǎn)制造費用進(jìn)生產(chǎn)成本怎么弄呢
查賬征收經(jīng)營所得 的收入總額和成本費用填季度還是本年累計?
納稅申報不交企業(yè)所得稅,但實際報表利潤正數(shù),要不要計提所得稅
老師,一般納稅人的增值稅是怎么計提的呢?
沒有發(fā)票號碼的普通電子發(fā)票可以開給別人嗎
法人借給公司錢怎么做分錄
老師,請問法律咨詢服務(wù)公司的成本主要有哪些,除了人工