同學(xué),你好,這個(gè)是本年累計(jì)數(shù)據(jù)。上期是去年的本年累計(jì)
老師您好,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的所得稅季報(bào),按季度申報(bào),請(qǐng)問(wèn)所得稅納稅申報(bào)表里面本年累計(jì)金額是7-9月份的累計(jì)金額還是1-9月的累計(jì)金額?利潤(rùn)表也是按季度報(bào),利潤(rùn)表里面本月金額是7-9月的金額,還是9月當(dāng)月的金額?謝謝
請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)所得稅后,會(huì)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表其中利潤(rùn)表里本期金額是當(dāng)月金額還是累計(jì)到當(dāng)月的金額?
請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)所得稅后,利潤(rùn)表里本期金額是當(dāng)月的金額還是累計(jì)到當(dāng)月的金額?
電子稅務(wù)局利潤(rùn)表里的本期金額是指1月至填報(bào)期間的累計(jì)金額還是本季度當(dāng)期的金額
請(qǐng)問(wèn)老師季度所得稅申報(bào)的時(shí)候,稅務(wù)局里報(bào)表的本年累計(jì)金額是填寫我們利潤(rùn)表里的本年金額還是本月累計(jì)金額啊
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請(qǐng)問(wèn):第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬(wàn)元,是購(gòu)買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
那填錯(cuò),怎么更新下數(shù)據(jù)?
同學(xué),你好,這個(gè)需要作廢重新申報(bào),如果電子稅務(wù)局上不能進(jìn)行,就要去大廳更改。最好先咨詢一下當(dāng)?shù)卮髲d是否可以自己改,不行就去大廳。
那下個(gè)季度申報(bào)時(shí)是正確的,上個(gè)季度可以不更新
同學(xué),你好,原則上不可以,但實(shí)際中有這樣操作的。