你好!用主營業(yè)務成本科目核算。
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準則的科目,合同履約成本-人工費,材料費等,可以嗎?還是要按勞動派遣的公司來做賬?2、勞務成本這個科目和合同履約成本-人工費怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計入主營業(yè)務成本?4、我現(xiàn)在是 計提借:合同履約成本-人工費 貸:應付職工薪酬,發(fā)放 借應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結轉借主營業(yè)務成本貸合同履約成本-人工費,按照成本倒推確認收入,希望老師給詳細分析,教我如何做好
老師,我們是建筑裝飾公司,經常接十來萬,幾十萬的小合同,很多勞務外包,當我收到勞務費發(fā)票時,直接:借 主營業(yè)務成本 貸應付賬款呢?還是要通過其他科目核算,我們沒有用工程施工這個科目,謝謝
老師你好: 公司小規(guī)模納稅人第一筆業(yè)務,承包一項工程,其中有設計服務費涉及到的打印裝訂,這個走工程施工合-同成本還是入到工程施工-間接費用, 開出的銷售發(fā)票還沒有回款,直接掛到應收賬款還是用工程結算過渡科目。沒做過這種建筑類的業(yè)務,頭一次不知道怎么做
老師,您好。建筑勞務公司,總包方通過農民工工資專戶代發(fā)工資,我們公司賬戶處理怎么做?例如項目100萬,開票給總包100萬,30萬總包直接發(fā)放給農民工,70萬總包支付給我公司賬戶。借銀行70 借應收賬款30 貸主營業(yè)務收入%2B銷項100 借主營業(yè)務成本30 貸應付職工薪酬30? 這個是理想狀況,要是工資申報沒有付完30萬要怎么處理多余出來的部分呢?
請問,建筑施工企業(yè)的,當月開出部分發(fā)票,未完工的項目,怎么結轉成本 當月開發(fā)票出去了,確認主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計入什么科目? 我們沒有完工進度,以開發(fā)票確認收入的情況下,怎么確認成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結算的科目呢?開發(fā)票出去時,借:應收賬款,貸:工程結算,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)呢? 還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)?
計提工資是計提實發(fā)還是應發(fā),有員工預支工資
會計實務考試主觀題要求寫應付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產負載表上應交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調整怎么寫分錄?
先進制造業(yè)是高新技術企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預支了采購款都計了其他應付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉移
8月開具銷項,進項最后一天被供應商紅沖,導致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
好的,謝謝您
不客氣,祝你工作順利。