你好??借;銀行存款等科目????貸;其他應收款
老師,收到保險公司的賠償怎么做分錄?
你好老師,收到保險公司的賠償~然后又通過公戶把賠償款給個人,怎么做分錄
老師好,運輸公司銀行收到保險賠償款,怎么做分錄?
老師你好!收到保險公司賠償?shù)能囯U款怎么做會計分錄?
老師 公司收到保險公司賠償 和支付員工賠償款的分錄怎么做
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師您好,我日常整理裝訂進項稅抵扣發(fā)票,是按發(fā)票記賬日期整理裝訂還是按發(fā)票抵扣日期整理裝訂
其他應收款,沒有余額,怎么做分錄?
借銀行存款1000 貸其他應收款—理賠款-1000 可以嗎?
您好,分錄這么做沒有問題 希望我的解答對您有所幫助,祝您學習愉快,工作順利,一帆風順