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小規(guī)模升的一般納稅人工資處理 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 營(yíng)業(yè)成本 貸 應(yīng)付工資 借 應(yīng)付工資 其他應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 營(yíng)業(yè)成本 次月發(fā)放: 借 現(xiàn)金 銀行存款 管理費(fèi)用 一 代扣社保 應(yīng)交稅費(fèi) 一 個(gè)稅 貸 其他應(yīng)付款 一 工資 貸 其他應(yīng)付款

2020-11-08 06:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-08 06:08

你好,發(fā)放工資怎么還會(huì)借銀行存款。發(fā)放工資應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金

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快賬用戶2584 追問 2020-11-08 06:19

謝謝老師 發(fā)放分錄寫錯(cuò)了 是 借 其他應(yīng)付款 貸 現(xiàn)金 銀行存款 管理費(fèi)用 一 代扣社保 應(yīng)交稅費(fèi) 一 個(gè)稅 因?yàn)楫?dāng)月不能發(fā)放,故都轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款 次月發(fā)放時(shí)沖其他應(yīng)付 請(qǐng)問老師這樣處理可以不?

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齊紅老師 解答 2020-11-08 06:34

你好。不發(fā)放可以不用做發(fā)放分錄,留在應(yīng)付職工薪酬里,當(dāng)然你轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款也是可以的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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