征退稅沒有稅率差,就不會有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的問題。
出口方面的。征稅稅率13%,退稅稅率13%,是不是稅不用交全退了,還是只是退稅的13%。有列子嗎?
如果出口貨物征稅稅率和出口貨物退稅率相等都是13%,那該是怎么樣算應(yīng)退稅額??不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎??
老師我們是生產(chǎn)企業(yè)有出口,征退稅率之差需要交附加稅嗎,比如說稅率是13的退稅率是9的
請問出口的產(chǎn)品增值稅征稅率13%,增值稅退稅率13%,開發(fā)票稅率是選免稅還是0稅率?
免抵退一般制造業(yè)都是征13退13的,除非特別稅率的 是哪個(gè)的? 出口退稅的
老師你好,我的票上周四都已經(jīng)簽收,到現(xiàn)在一直都顯示處理中,
老師,企業(yè)征信報(bào)告怎么看,現(xiàn)在征信體現(xiàn)有借款余額261萬,但是沒有呀,這是什么原因
代保解預(yù)算收入是什么意思
對于附有市場條件的股份支付,只要職工滿足了其他所有非市場條件,企業(yè)就應(yīng)當(dāng)確認(rèn)已取得的服務(wù)。,老師,您好,什么是市場條件什么是非市場條件?
結(jié)轉(zhuǎn)成本是一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一季度結(jié)轉(zhuǎn)一次,呢,根據(jù)收入的百分之多少結(jié)轉(zhuǎn)呢 成本,收入是14萬結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多少呢
老師,如果建筑工程企業(yè)一般納稅人,采用的是簡易計(jì)稅方法,需要預(yù)交增值稅,那單位員工取得的紙質(zhì)火車票就不能按9%再計(jì)算抵扣了吧?
老師好,公司22號注銷稅務(wù)了。然后個(gè)稅也已申報(bào)?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工少報(bào)了176元,個(gè)稅已經(jīng)不能修改。那這個(gè)176元我該怎么處理?怎么入賬?
老師,公司的店面門口牌子更換,需要攤銷5年嗎,一萬多
老師您好,我公司出現(xiàn)一張風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票,稅務(wù)不允許認(rèn)證和報(bào)銷,這張發(fā)票為招待用住宿費(fèi),本事性質(zhì)也未認(rèn)證抵扣。但是根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)發(fā)生已經(jīng)給員工報(bào)銷了,現(xiàn)在已報(bào)銷的費(fèi)用我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師,您好,公允價(jià)值模式投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為固定資產(chǎn),是按轉(zhuǎn)換日 的公允價(jià)值入賬嗎?差額是入哪里?
退多少還得看你當(dāng)期留底稅有多少