你好,開具的購車發(fā)票是公司的名稱吧,那可以入1月份帳的呢,12月份開始計(jì)提折舊
老師:下午好!我公司按揭買了一部路虎車,以公司名義是要付全款,后來以法人個(gè)人做擔(dān)保,因公司暫時(shí)沒錢,以公司名義向其他個(gè)人借款到公司再從公司付到法人個(gè)人卡上去付首款,完清了買車的購置稅、保險(xiǎn)及部分車款,購車的發(fā)票也啟回來了?,F(xiàn)在是每月月初公司都要轉(zhuǎn)款到公司法人卡上還車款(車是公司的)。老師,咋處理這些帳務(wù)?謝謝
10月底公司購買了一臺(tái)車,開具了發(fā)票,貸款買的,公司支付了部分車款,剩下的要用法人個(gè)人銀行卡付款,這個(gè)購車的單據(jù)可以入賬11月份嗎?是不是折舊就從12月開始計(jì)提了?
你好老師,公司以公司的名義買了一輛車,有發(fā)票,購買了保險(xiǎn),是不是可以做固定資產(chǎn)入帳,那怎么提折舊呢?還有這個(gè)車子是付了一部份款,余款是貸款的,以法人的名義貸的款,每月車貸公司還,這個(gè)要怎么做?
以公司得名義購買車子,車款101800,用銀行預(yù)付了1800元,開了張181800的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,剩余車款100000元,但這100000元是分期付款,以法人的名義走對(duì)公戶每月扣除3245元的?這個(gè)賬要怎么做?從開始要怎么平?
公司購買車輛,付了首付,車貸是法人名義貸款的,這種產(chǎn)生的利息。每月還款額是從法人個(gè)人卡扣的,這種利息取得的發(fā)票需要填寫報(bào)銷單嗎,還是直接入賬就可以
收到原材料發(fā)票:20噸100萬元 實(shí)際入庫:15噸60萬元 老師,賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師我們氣體充裝企業(yè),每月的產(chǎn)成品種類就氧氣,高純氧氣,氮?dú)?,高純氮?dú)?,氬氣,高純氮?dú)?,二氧化碳,高純二氧化碳和混合氣這9種,那我主營業(yè)務(wù)收入的二級(jí)科目按什么設(shè)置好,產(chǎn)品還是客戶?
老師,我們公司建設(shè)電站有材料支出,勞務(wù)支出,服務(wù)支出,分別取得了6%,13%,9%專票進(jìn)來,建好總共花了500萬(含稅)建好后把這個(gè)電站拿去了抵押融資租賃500萬,現(xiàn)在每個(gè)月還租金,還的時(shí)候包含本金和利息,電站現(xiàn)在慢慢在產(chǎn)生收益了,取得的收益每個(gè)月還款,整個(gè)賬務(wù)處理及分錄怎么寫?
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒開票,也沒轉(zhuǎn)賬,事實(shí)發(fā)生了,這個(gè)要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購個(gè)人墊資然后公司打款給個(gè)人是不是會(huì)被查?
請(qǐng)問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對(duì)不對(duì)老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會(huì)正常開票300萬,因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
就是發(fā)票抵扣的次月開始折舊?
嗯嗯是的呢,次月開始折舊的呢
我們是外貿(mào)企業(yè),這份可抵扣的購車發(fā)票可以認(rèn)證,然后做留抵就可以吧?
嗯嗯,可以抵扣認(rèn)證,做留底的
年底還需要做什么分錄嗎?還是一直掛在進(jìn)項(xiàng)稅額里面就可以?
不用做,一直掛著就可以的